您好,對的,勞務(wù)報酬稅率高的 14000*(1-20%)*20%等于2240
請問我公司是勞務(wù)派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個人頭費200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務(wù)費和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報個稅到我單位嗎?幾百個報了殘保金怎么辦?會交很多
老師你好,請問我們公司在某個項目聘請了農(nóng)民工做安裝工作,給對方支付了20000元的勞務(wù)報酬,該農(nóng)民工沒有其他的收入,我們應(yīng)該讓農(nóng)民工去哪里給我們開發(fā)票?需要給農(nóng)民工代扣代繳個稅嗎?怎么計算。
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調(diào),安裝費20000元,他今天去了稅務(wù)局申請代開了發(fā)票給我們,發(fā)票備注欄寫明了“購買方應(yīng)在次月15日前辦理勞務(wù)報酬所得,個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳,”這個購買方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務(wù)報酬該扣多少個人所得稅呢?
老師你好,去年三月份我們有個員工給我們單位代開了一張14000的裝飾裝修費發(fā)票,我們要給他代扣個稅,但我那會忘了,這會算要交2240元的個稅,請問對嗎?確實要交這么多嗎?
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當(dāng)場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€人所得稅報表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個師傅,但是其實去代開發(fā)票那個師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛?
老師,上個月機制砂進(jìn)貨進(jìn)來發(fā)票開的黃沙本來應(yīng)該是黃砂,邊旁不一樣應(yīng)該沒事的吧,這個月讓他們正常開黃砂進(jìn)來,上個月可以不管嗎
老師,我們公司采購周期是8/26至9/25,應(yīng)付賬款=8/26至9/25的入庫金額對吧,那我原材料進(jìn)銷存中的采購入庫金額是不是也是這個周期。比如領(lǐng)料也是這個周期嗎?比如8月采購入庫100元,庫存商品增加100對吧。
分支機構(gòu)是獨立核算的,企業(yè)所得稅由總機構(gòu)匯總分?jǐn)偵陥?,總機構(gòu)在電子稅務(wù)局申報資產(chǎn)負(fù)債表的時候需要合并總分機構(gòu)的數(shù)據(jù)申報嗎?
老師初級會計我記得是每年是報考2次吧?分別是3月報名5月考;還有1個是什么時間的
老師,房產(chǎn)稅我從7月份轉(zhuǎn)到乙公司,乙公司申報房產(chǎn)稅房屋取得時間是寫6月30日嗎
老師我們是銷售方,對方給我們出了一個讓利協(xié)議,只要是現(xiàn)匯付款,就需要扣點,對方也不要讓開紅字發(fā)票,那我現(xiàn)在可以直接做財務(wù)費用嗎
老師,請問如果款收不回來怎么辦?有沒有什么好的方法?
老師,請問買的白酒和煙,還有土特產(chǎn),怎么做賬,做什么科目,開的專用發(fā)票,已經(jīng)付了款,借什么?貸銀行存款,是做財務(wù)報銷嗎?
殘疾人就業(yè)保障金申報不是企業(yè)人數(shù)低于30人免稅?為什么我們單位顯示要納稅呢?
修建廠房,監(jiān)理費進(jìn)廠房成本嗎
好吧,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~