你們單位是籌建期的嗎?

請問老師,做個人經(jīng)營所得匯算清繳B表時,上面的調(diào)整金額是和企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整規(guī)則一致么,比如業(yè)務(wù)招待費只能按照60%扣除,40%需調(diào)增?
老師您好!請問企業(yè)開辦階段的業(yè)務(wù)招待費在企業(yè)所得稅匯算清繳表的納稅調(diào)增怎么填?
老師您好,我們公司今年做企業(yè)所得稅匯算清繳,有納稅調(diào)增,那要是需要交企業(yè)所得稅,今天賬務(wù)處理怎么做?
您好老師,請問我匯算清繳的時候業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了6000元,補繳了300元的企業(yè)所得稅,這個我賬上要怎么處理
老師您好,所得稅匯算時,招待費只能列支60%,剩下的要調(diào)增。調(diào)增交企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理是怎么做呢?
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無票收入應(yīng)該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時候注冊資本是認繳,上個月我們還了實繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計入什么科目?
我們是建筑公司,項目上購買,跟保險公司買的安責(zé)險。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實,這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進行納稅申報?執(zhí)行小企業(yè)會計準則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時,順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎?
老師,您好,請問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價格嗎
11月份申報10月份的個稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司
籌建期和正常經(jīng)營期有什么區(qū)別呢?
籌建期才可以按照發(fā)生額的60%, 如果是營業(yè)期收入的5‰,或者是發(fā)生額的60%,哪個脅按照哪個來抵扣。
招待費納稅調(diào)整后的賬務(wù)處理怎么處理呢?
你好 他不需要做賬務(wù)處理的
不是要補繳稅款嗎
調(diào)增之后沒有利潤的不需要。
調(diào)增前就有利潤,調(diào)增前的所得稅已交。現(xiàn)在調(diào)增后補交的稅,怎么處理呢?
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 貸銀行存款
不是借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費? 如果借利潤分配,去年的報表還要調(diào)整?
不是的,不影響今年的凈利。
知道是影響去年的利潤,去年的報表還用調(diào)整嗎?
不調(diào)整 坐到今年就可以
做到今年,不影響今年的凈利嗎?不是借的利潤分配-未分配利潤,影響的是啥呢?
他在你的利潤表里面嗎?他不在你的利潤表不影響你的今年的利潤,它影響的是你的未分配利潤資產(chǎn)負債表。