您好,這個的話,是和節(jié)省稅款有關(guān)系的
我們是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司 代理一手盤 賺取房地產(chǎn)公司的傭金作為收入 我們發(fā)生的廣告費 設(shè)計費什么的 是直接放在銷售費用里 還是先放在勞務(wù)成本里 等有收入的時候再往主營業(yè)務(wù)成本里轉(zhuǎn)呢
我們有一筆業(yè)務(wù),與業(yè)主說好5,5分成的,操作是這樣的,收入全部打到我們賬上,我們?nèi)~開發(fā)票給上家,分成的這家開票給我們,我們支付給他一半的分成款,哪門我問:1分成的這家開什么名目給我呢?我進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?2.負(fù)責(zé)銷售的人員拿績效獎勵,是和他當(dāng)月的薪資一塊計個稅嗎?還是按勞務(wù)收入計稅?3.是不是可以按傭金來進(jìn)入銷售費用,那這傭金是否需要個人去代開發(fā)票來進(jìn)銷售費用呢?
老師是你好,請問一下在22年11月時發(fā)生了一筆計提勞務(wù)費15075,當(dāng)時做賬時借:管理費用-勞務(wù)費 15075 貸:應(yīng)職工薪酬-勞務(wù)費13500 應(yīng)交稅費-個人所得稅 1575 。但一直沒有付勞務(wù)費,也沒收到勞務(wù)費的發(fā)票。所以年度所得稅匯算時調(diào)增了15075.今年發(fā)生銷售退回,重開發(fā)票勞務(wù)費這部分不需要我們發(fā)放。應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,傳媒公司請的主持人,支付了酬勞,收到了他代開的其他加工勞務(wù)發(fā)票,這種我們是計入主營成本,還是需要單獨計入銷售管理勞務(wù)費,同時需要給他報個稅-勞務(wù)報酬不呢?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,發(fā)放勞務(wù)費或者給乙方直接支付勞務(wù)費跟預(yù)繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費的,代發(fā)勞務(wù)費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
一直都那樣記賬幾年了,現(xiàn)在才說,看到20年和21年他就改填寫在銷售費用——咨詢顧問費中的,今年突然又改在勞務(wù)費中了,老師,麻煩給講解一下,記入傭金和手續(xù)費中是要多交什么稅呢?
計入傭金和手續(xù)費的話,這個是節(jié)省所得稅的這個
老師,還是不理解,同樣都是在銷售費用中,為什么記入銷售費用——勞務(wù)費就能節(jié)稅?
因為他不需要調(diào)增,不用調(diào)整一部分