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老師,之前出口退稅抵扣勾選了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,要怎么處理

2024-05-20 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-20 14:37

你好,這個你要做轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶1085 追問 2024-05-20 14:38

可以詳細(xì)說一下么?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 14:43

你好,你是勾選認(rèn)證,還是勾選退稅?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 14:44

退稅不用了,但是內(nèi)銷繳稅,可以抵扣進項

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快賬用戶1085 追問 2024-05-20 16:37

勾的退稅,賬咋做?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 16:46

登錄“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”,點擊“抵扣勾選”項下的“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選”。 進入出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選頁面,選擇“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣勾選”模塊,并根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件,進行發(fā)票的勾選。 勾選要進行抵扣的發(fā)票后,點擊“提交”按鈕,并核對勾選認(rèn)證信息,確認(rèn)無誤后點擊“確定”。 當(dāng)出現(xiàn)“提交成功”的提示頁面時,表示出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷勾選認(rèn)證信息已提交成功。 你退稅勾選的時候沒有做憑證的話,也就不需要另外做憑證去更證。

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快賬用戶1085 追問 2024-05-20 17:01

憑證也做了,做的外銷收入,沒開銷項發(fā)票,是自制的外銷發(fā)票,23年的

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齊紅老師 解答 2024-05-20 17:02

您好,這個倒是沒事。沒有發(fā)票也可以的

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快賬用戶1085 追問 2024-05-20 17:12

那我23年的確認(rèn)的外銷收入咋調(diào)?收到進項:借庫存商品 應(yīng)交稅費-出口退稅,貸應(yīng)付賬款 。成本也結(jié)轉(zhuǎn)了!

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快賬用戶1085 追問 2024-05-20 17:13

根據(jù)報關(guān)單,按照匯率確認(rèn)外銷收入,貸,主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶1085 追問 2024-05-20 17:13

出口退稅轉(zhuǎn)應(yīng)收款,借,其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)交稅費-出口退稅

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齊紅老師 解答 2024-05-20 17:17

你好,你可以紅字沖減這個借,其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)交稅費-出口退稅 然后借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。,貸應(yīng)交稅費-出口退稅

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快賬用戶1085 追問 2024-05-20 17:20

外銷收入,主營業(yè)務(wù)這個咋沖

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齊紅老師 解答 2024-05-20 17:21

你好!這個你要借主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶1085 追問 2024-05-20 17:22

報增值稅報表要改么?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 17:22

您好,是的,這個確實是要改要變成不含稅收入和稅金。

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快賬用戶1085 追問 2024-05-20 17:54

這要去稅務(wù)局改?還是自己賬調(diào)整一下

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快賬用戶1085 追問 2024-05-20 17:55

之前稅務(wù)報表都填的是免稅收入,

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齊紅老師 解答 2024-05-20 17:57

您好,一般就是在網(wǎng)上修改就可以了。

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快賬用戶1085 追問 2024-05-20 18:01

咋操作的?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 18:02

你好,就是跟進申報表就好了。

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齊紅老師 解答 2024-05-20 18:02

你好,就是更正申報表就好了。

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快賬用戶1085 追問 2024-05-20 18:56

謝謝老師,他23年的了,還能更正么?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:00

你好!可以的,可以更正了

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你好,這個你要做轉(zhuǎn)出。
2024-05-20
發(fā)票做抵扣勾選之后申報做附表2 進項稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅上面,
2020-12-15
你好,你這個是不允許退稅的嗎?
2023-06-27
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-09
你好,把它在電子稅務(wù)局里面申請退回就可以。
2023-04-07
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