不用還的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,不能收回的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失
老師,退款給別人,原本是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。但賬目上還顯示這家公司欠我們錢,欠16000元,現(xiàn)在我們銀行還轉(zhuǎn)了錢給對(duì)方,會(huì)計(jì)分錄,可不可以用,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款
老師,我們從別人公司借了錢,(公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,備注:借款),那我們還款的時(shí)候也是公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,備注:還款嗎?
老師您好,我們現(xiàn)在公司應(yīng)收賬款收不回來(lái),我們又欠兩家供應(yīng)商貨款,做個(gè)一個(gè)代付協(xié)議,欠我們公司錢那家公司幫我們付我們欠款的兩家公司錢,我這樣做的分錄對(duì)嗎借:應(yīng)收賬款貸:應(yīng)付賬款—某公司 —某公司
我們公司跟一個(gè)公司借款200萬(wàn),現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了,也不用我們還款了,做賬的話是借:其他應(yīng)付款,貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
老師,我們公司有一筆壞賬,是應(yīng)收賬款,收不回來(lái)了,對(duì)方公司注銷了,我想做 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備。 借:壞賬準(zhǔn)備, 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款。 我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備,我應(yīng)該在哪里添加?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
好的謝謝老師
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