你好,比如按增值稅稅負(fù)率計算,75/1.13=66.37,(75/1.13*0.13-進(jìn)項)/66.37=0.03,進(jìn)項稅額=6.64,6.64/0.13=51.08,不含稅單價是51.08
比較疑惑進(jìn)項稅和銷項稅的問題。我現(xiàn)在只明白銷售金額*13%=銷項稅額;進(jìn)項金額*13%=進(jìn)項稅額。目前我也負(fù)責(zé)開票,所以不清楚每個月銷項票怎么計算開多少票。 1.含稅價格不含稅價格概念不清楚 2.進(jìn)項稅票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每個月怎么計算當(dāng)月可以開的票有多少。 1.
老師好,金屬制品制造業(yè)的增值稅稅負(fù)是多少呢?比如一個訂單,進(jìn)項發(fā)票含稅7萬元,銷賬發(fā)票含稅10萬,那這個稅負(fù)率怎么計算呢? 謝謝
老師好!請問稅負(fù)是怎樣計算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個月注冊的公司,4月銷項稅額減去進(jìn)項稅額(銷項稅額有40多萬元,進(jìn)項稅額有70多萬元,我留待抵扣進(jìn)項稅30多萬元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負(fù)多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負(fù)是多少呀?謝謝老師!
老師,請教,我公司一般納稅人混合業(yè)銷售開票稅率有銷售電梯13%、維修電梯9%、維護(hù)保養(yǎng)6%、安裝電梯3%.進(jìn)項也是不同稅率的13%、9%、6%、1%. 請問老師,我的增值稅稅負(fù)率怎么計算,是要分別計算銷售電梯稅負(fù)多少,保養(yǎng)稅負(fù)多少嗎?還是所有一般計稅打包一起計算稅負(fù)?
我們公司一般納稅人,進(jìn)項發(fā)票是專票3個點(diǎn)的含稅單價是4000元,我開給客戶是銷項發(fā)票稅率13的,利潤是5個點(diǎn),考慮各種附加稅及印花稅,所得稅的情況下,請問我要給客戶報含稅單價多少合適?
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
如果按51.08,那企業(yè)所得稅利潤就太高了。(66.37-51.08)?66.37=20%了 利潤都達(dá)到20%
你這個是毛利的計算公式哈。企業(yè)所得稅稅負(fù)要看整個企業(yè)的。
我知道看整個企業(yè),那我這個是掛靠別人公司,所以我就按這個項目單純計算,到底要按多少進(jìn)項單價合適。
你企業(yè)所得稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率,沒有一個進(jìn)項能同時使增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率按你上面來的哈。
你公司適用的企業(yè)所得稅稅率是多少,我來算一下
公司企業(yè)所得稅負(fù)率2%
你好,是企業(yè)所得稅稅率,5%還是25%呢
他們不是小微企業(yè) 是按25%
如果進(jìn)價是51.08,企業(yè)所得稅稅負(fù)率=5.76%
那我企業(yè)所得稅稅負(fù)不是就高了,那我不是就不劃算
企業(yè)所得稅稅負(fù)是高了一點(diǎn),但是同時達(dá)到增值稅稅負(fù)率3%和企業(yè)所得稅稅負(fù)率2%不太可能,可以取一個折中數(shù)。