1、企業(yè)計提工資時: 借:管理費用——工資(根據(jù)員工部門計入對應(yīng)科目) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保(單位部分) 2、企業(yè)發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 3、企業(yè)繳納個稅及社保時: 借:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)付職工薪酬——社保(單位部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
社保個人繳納:637.36元 公司納稅部分:495.04元 職工工資:8000元 請問計提工資社保和發(fā)放工資社保的分錄怎么,現(xiàn)金發(fā)放工資,社保表如圖!
我上個月計提工資時 借:管理費用46680 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 發(fā)放工資時,因為沒有銀行流水,所以先用現(xiàn)金支付了 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 貸:庫存現(xiàn)金46505.4 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅174.6 這個月我看到流水時,發(fā)現(xiàn)給員工發(fā)放工資時沒有扣除個人所得稅,直接是發(fā)放的46680,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整分錄才對
記提工資及發(fā)放工資 交個人所得稅的分錄怎么寫
老師我10月份工資計提了56543.3元,計提的時候記得是:管理費用-工資,貸:其他應(yīng)付職工薪酬,這個56543.3元包括了165.53元的個人所得稅,到職工月發(fā)放工資的時候我的分錄充不平了,發(fā)工資的時候我應(yīng)該怎么寫分錄
計提和發(fā)放工資與個人所得稅會計分錄怎么寫,發(fā)工資時要扣除個人所得稅
老師,我剛?cè)ヒ患夜荆覀兪亲雎糜蔚谌狡脚_,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟代理服務(wù),代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品入庫的數(shù)量換算方式錯誤,少算了,導(dǎo)致成本過低,如何調(diào)整
老師,我們加盟商商戶都需要給客戶開票,就是我們能代理這個業(yè)務(wù)嗎?用什么方式去做比較合適呢?
銀行賬戶能看到余額嗎,未分配利潤和銀行賬戶余額不一致是什么原因
老師:租的鋼管 費和架子工人工費開在一張發(fā)票可以嗎?如果可以,合同用是不是得體現(xiàn)租賃費和人工費
老師精斗云怎么用,我之前做會計處理是手工電子表格做賬的,現(xiàn)在公司買了個金蝶的精斗云,我不會用
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風(fēng)險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,