你好,這個(gè)需要聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)核定稅種

老師,我們是個(gè)體戶,現(xiàn)在是申請(qǐng)開(kāi)票了,但之前公司一直都是核定征收的,請(qǐng)問(wèn)自己開(kāi)票需要做查賬征收變更嗎?
公司名稱和經(jīng)營(yíng)范圍變更了,但是以前的開(kāi)戶行被定為長(zhǎng)期不用戶注銷了?銀行還需要管嗎?
個(gè)體戶由定期定額變稱查賬征收了,我想了解區(qū)別是什么。增值稅和附加稅沒(méi)啥如此的吧,都是月10季30,30以內(nèi)普票免稅,專票繳納,超過(guò)30全額繳納稅款。區(qū)別是定期定額凹陷稅務(wù)局規(guī)定的季度額度繳納個(gè)稅,查賬就是凹陷凈利潤(rùn)交納企業(yè)所得稅,就是繳納的稅款多了,然后得做賬。除此之外,還有什么區(qū)別嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)我們個(gè)體戶之前是查賬征收。這個(gè)季度申報(bào)個(gè)所稅的時(shí)候提示這個(gè)信息怎么回事兒?是變?yōu)槎ㄆ诙~申報(bào)了嗎?然后怎么操作呢
之前是定期定額個(gè)體戶,升為公司后,納稅人識(shí)別號(hào)沒(méi)變,只是名稱變?yōu)楣玖?,但是還是顯示的是定期定額,這個(gè)需要變更為查賬征收嗎?
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開(kāi)票規(guī)格型號(hào)可以直接寫(xiě)黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開(kāi)的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷了,錢已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來(lái),可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來(lái)嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無(wú)票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開(kāi)進(jìn)來(lái)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅


電子稅務(wù)局里面可以申請(qǐng)嗎?
建議咨詢一下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)