可以的,可以這么做的。
你好,這個(gè)季度度付款但沒有收到發(fā)票,如果等下個(gè)季度收到發(fā)票,我如果做紅沖的話是不是就是,之前那筆分錄:借:原材料 貸:銀行存款 金額我用紅字寫,就算是紅沖了,然后再寫一筆正確的對吧
之前沒有計(jì)提房產(chǎn)稅和土地使用稅,直接繳費(fèi)的時(shí)候做借稅金及附加,貸銀行存款了,需要做更正嗎?
老師,我之前做的一筆分錄是借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 進(jìn)項(xiàng)稅 -銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在這比收款是用銀行收的,怎么沖之前做的現(xiàn)金呢?是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金嗎?
之前預(yù)付貨款,現(xiàn)在付尾款并收到發(fā)票,如何做分錄,借:原材料,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,貸,預(yù)付賬款,做的對嗎?正確的是哪種?
老師好,之前年度的憑證有誤,分錄為借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金,金額相同,現(xiàn)在我要紅沖,之后正確分錄為,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,金額相同,后銀行存款余額賬面和銀行對賬單相差此金額,請問如何操作?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個(gè)朋友注冊公司地址,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲(chǔ)業(yè)務(wù),但是沒有運(yùn)輸費(fèi)多,每個(gè)月的倉儲(chǔ)費(fèi),物業(yè)費(fèi),叉車租賃費(fèi),分別計(jì)入什么成本科目?
銀行存款也可以跨年調(diào)嗎
跨年的最好不要調(diào)整了,當(dāng)年的你可以調(diào)。
什么情況可以調(diào)銀行存款
當(dāng)年和你當(dāng)年時(shí)間差的不長的。
那如果對不上,要怎么辦
你好,什么原因不一致的?以調(diào)整了之后不一致嗎?