你好,同學(xué) 你們實際繳納工會的時候,沖減其他應(yīng)付款

上個月開了工會銀行賬戶,有一筆工會經(jīng)費(fèi)返還至工會賬戶,那這個要怎么處理合適?工會需要單獨建帳嗎?
老師,我一直沒弄懂工會經(jīng)費(fèi),工會經(jīng)費(fèi)是在職工工資里扣的,我們做賬時就做借:主營業(yè)務(wù)成本/工資、貸:銀行存款、貸:其他應(yīng)付/醫(yī)療/養(yǎng)老/工傷/失業(yè)/工會經(jīng)費(fèi) 年底計提工會經(jīng)費(fèi)時,借:管理費(fèi)用/工會經(jīng)費(fèi)、貸:其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi),后面是不是要把計提的這個錢轉(zhuǎn)入到工會專戶,然后通過工會專戶繳納,然后按60%退回來,退回來的錢就是我們正??梢杂糜诟@馁M(fèi)用
老師,關(guān)于經(jīng)費(fèi)支出,我有些問題需要老師幫忙解答,最近工會要審計,要求我們自審,然后我就可以統(tǒng)計19年到23年所以的工會經(jīng)費(fèi)收支,發(fā)現(xiàn)支出大于收入,我們公司一直是走其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi),后面開設(shè)了專戶后,繳納的工會經(jīng)費(fèi)返回了這個專戶,正常春節(jié)福利是通過專戶付款做賬的,現(xiàn)在賬面有點混亂,改怎么處理
老師,公司每個月發(fā)工資時都有扣工會經(jīng)費(fèi),這個工會經(jīng)費(fèi)做了其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)了,后面還需要怎么處理,還需要把錢再轉(zhuǎn)入工會專戶嗎
老師,麻煩問一下,我們以前職工繳納的工會會費(fèi)是在其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)下做的,后來開設(shè)了工會經(jīng)費(fèi)專戶,從工會專戶付錢的又新增做在了其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)專戶下面,現(xiàn)在賬上顯示工會經(jīng)費(fèi)專戶借方余額11928.77,其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)借方68524.65,其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)專戶貸方39418.25,現(xiàn)在工會審計,要求自查,我這個怎么整理才能合適呢
老師,申報個稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
小規(guī)模納稅人第三季度沒計提增值稅,10月份報稅時交了9000多的增值稅,這個應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師請問公司的注冊資本是20萬,已經(jīng)實繳19萬,這次股東轉(zhuǎn)了2萬到公司賬上寫的是投資款(銀行回單顯示的),但是實際注冊款還需要1萬,另外一萬可以寫借款嗎?借:銀行存款2萬 貸:實收資本1萬 其他應(yīng)付賬款1萬-股東 可以這樣操作嗎
老師,問下公司員工和公司不是簽訂的勞動合同,而是自己申請的以個體戶,每月給公司開發(fā)票的形式支付的工資的形式,請問這個在給他申報個稅是是申報勞務(wù)所得嗎?
企業(yè)租個人的房產(chǎn)作為辦公地點,房產(chǎn)稅誰來交
老師,麻煩看一下這兩張圖,一個是發(fā)工資時扣除的工會經(jīng)費(fèi),一個是通過國稅繳納的工會經(jīng)費(fèi),是不是就是這么個意思
是一個意思的,同學(xué),
你們扣款實際繳納時候,沖減其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老師,我的第二張圖就是實際繳納時的憑證,和老師你說的是一樣的
是的,繳納,按照老師寫的分錄 這個科目就不會有余額了
我們的還是有余額,而且后期又增設(shè)立其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)專戶,
這個是不是本期扣的,下期交納,導(dǎo)致的余額,這樣的話正常的
那每個月工資中扣除的十幾塊工會經(jīng)費(fèi)就,就不轉(zhuǎn)了嗎,他們都說是這個錢要轉(zhuǎn)入到工會專戶了,而且每年公司繳納的工會的經(jīng)費(fèi)也會按60%返還到工會戶,這樣才會有可以發(fā)放福利的費(fèi)用
如果你們交納的話,就不用轉(zhuǎn)了
有人是這樣回復(fù)我的,我一直沒理解,從工資里扣的那部分是職工個人繳納的,公司給國稅繳納的那個呢,,兩個到底是什么關(guān)系
不是的,是交納的話,沖減的
那就不用再轉(zhuǎn)入了是吧,可是現(xiàn)在工會審計,怎么統(tǒng)計收支才能正確
是的,不用再轉(zhuǎn)入了
你們收支表,建議最好做個臺賬