你好!會(huì)增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)項(xiàng)為什么不入賬?付款了嗎?
#提問(wèn)#老師就是我有個(gè)公司銷售發(fā)票已經(jīng)開出來(lái)了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)開出來(lái)了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了又被他作廢了,導(dǎo)致現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,只能把銷項(xiàng)稅先繳納了后期留做抵扣了嗎?還有沒(méi)有什么辦法?
公司還有1000萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有入賬抵扣,但實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)該怎么處理,如果入賬以后,賬面虛增1000萬(wàn)庫(kù)存,對(duì)外開具銷售發(fā)票是否涉嫌虛開? 1000萬(wàn)發(fā)票存在原因可能是當(dāng)初公司為了控制稅負(fù),有些進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有入賬,還有可能是公司對(duì)外開9%,材料采購(gòu)是13%,日積月累留存的,但是沒(méi)有真實(shí)庫(kù)存了,怎么處理沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)認(rèn)真回答我的問(wèn)題,不要敷衍 @樸老師不要接了 虛開發(fā)票罪是不是包含了虛開增值稅專用發(fā)票罪,這兩則有什么關(guān)系呢? 可不可以簡(jiǎn)單理解,一般看到虛開增值稅專用發(fā)票就是虛開增值稅專用發(fā)票,其他發(fā)票是虛開發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司有進(jìn)項(xiàng),但是沒(méi)有作賬,現(xiàn)在銷售了,開具增值稅專用發(fā)票了,能認(rèn)定虛開發(fā)票么
老師您好,我想問(wèn)下就是我認(rèn)證了發(fā)票,然后也已經(jīng)申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月有些進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有入賬,但是已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在還有沒(méi)有什么辦法我能撤銷認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后再重新勾選下
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
付款了,原來(lái)老板不懂財(cái)務(wù)造成的
由于沒(méi)有發(fā)票,所以沒(méi)有入賬
你好,有付款保證三流一致的話是可以的,只是可能增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn),需要單獨(dú)解釋