我是處置虧損的,填寫105090這個(gè)表格,收益的話就不用填寫了。

銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)的金額在匯算清繳里要填寫嗎?填寫在哪里
銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)的金額在匯算清繳里要填寫嗎?填寫在哪里哪張表哪行
老師,匯算清繳里面固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備調(diào)增,填寫在哪張表里面
老師,企業(yè)有出售固定資產(chǎn)計(jì)入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)得填寫這個(gè)表吧?請問都哪列必須填寫呀?
固定資產(chǎn)出售在匯算清繳的時(shí)候需要填寫哪個(gè)表
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺的平臺自動(dòng)對接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!


那不填寫的話收入和申報(bào)表不一致有問題嗎?
你好,有些稅務(wù)局會(huì)問起來的。你稅務(wù)局問起來的話,你可以跟他說一下的。
那105090我要填寫在哪里?
第7行固定資產(chǎn)損失,里面第一列填寫的是處置損失。
2列是處置的收入,然后第5列填寫的是損失。
就是辦填寫損失的金額嗎?
你好, 你有處置收入還得填寫處置收入。