你好 ,這個一般納稅人,這個對應成本含稅填寫附表3 這個本期扣除額下面就可以,對應開出 收入填寫附表1 價稅合計等于附表3 第一列 ,后面都是自動生成了
人力資源公司,專票開了5個點差額票,銷售額含稅是3924,差額是3488,另外開了普票3個點稅率7200元,增值稅申報表怎么填寫?
人力資源服務,小規(guī)模,差額征收,要怎么填寫申報表,我們開的發(fā)票是全額發(fā)票,不是差額
小規(guī)模,人力資源外包,全額開票,開1個點的,差額征收增值稅怎么申報,怎么填寫申報表
差額征收的一般納稅人,差額征收的工資社保申報表填在哪里
老師,人力資源差額征收申報表5個點的怎么填?填哪里
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
我們是小規(guī)模
小規(guī)模直接開一個點就可以了
這樣填對不對?我們沒有附列表三
你們開票開了多少錢了
這個40783.92的金額
開的是專票還是普票了
差額征收的5%,稅額只有八百多,但是填全部金額,就是兩千多了
開的專票
主表填在第二行就可以
填哪個金額的
開了多少就填多少,按不含稅的來填
老師,是這樣填嗎?附列表一填得對不對
是的,是的,就是這樣填的
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你