你好 增值稅,需要做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的貸方分錄 應(yīng)交所得稅,還需要做計(jì)提的分錄(是因?yàn)槟銢]有計(jì)提,才導(dǎo)致的負(fù)數(shù) )
小規(guī)模納稅人 銷售時(shí)會(huì)計(jì)分錄沒有做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。那在第3個(gè)月時(shí)直接繳納增值稅 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人 銷售時(shí)會(huì)計(jì)分錄沒有做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。那在第3個(gè)月時(shí)直接繳納增值稅 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,公司是小微企業(yè)印花稅減半征收的優(yōu)惠政策,之前沒有享受優(yōu)惠政策全交了,現(xiàn)在退了印花稅,收到退的印花稅2000元,怎么做會(huì)計(jì)分錄,繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是1.借:稅金及附加 待應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人
請(qǐng)問老師,我是小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì),現(xiàn)在收到一筆貨款,這么寫分錄對(duì)嗎?第一筆 借銀行存款1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990.10 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)9.9 ?第二筆 借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)9.9 貸營(yíng)業(yè)外收入–政府補(bǔ)助9.9
老師,前會(huì)計(jì)做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人專用 我沒看懂是什么意思
甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項(xiàng)租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺(tái)管理用設(shè)備,租賃期為10年,年租金為200萬元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項(xiàng)設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬元。 (3)甲公司在20×1年度的利潤(rùn)總額為2000萬元。 (4)20×2年1月1日,甲公司與乙公司商定,由甲公司購(gòu)買其自乙公司租入的該項(xiàng)設(shè)備,購(gòu)買價(jià)格為1800萬元。 (5)甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,增量借款利率為每年5%。(P/A,5%,10)=7.7217;甲公司適用的所得稅稅率為25%。稅法將上述租賃認(rèn)定為經(jīng)營(yíng)租賃。 不考慮相關(guān)稅費(fèi)等因素。 要求:編制甲公司在20×2年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師,我不太懂這里面的數(shù)據(jù)之前關(guān)系是怎么樣的,可以幫忙列下公式嗎
老師:我想了解一下,公司開機(jī)械租賃發(fā)票的話,需要提供什么作為附件呢?平時(shí)稅務(wù)查的時(shí)候,我們準(zhǔn)備哪些資料做備用?
老師,公司出售小車1臺(tái)給個(gè)人并開了發(fā)票,二手車交易市場(chǎng)還要開票給我們公司嗎?
B公司是A公司的股東(B公司是錢包公司,A公司是接訂單公司),B公司個(gè)人股東轉(zhuǎn)款到B公司公戶做為投資款,然后B公司把這筆款轉(zhuǎn)到A公司公戶上做為投資款,這樣可行嗎,有沒有涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,維修費(fèi)用發(fā)票,規(guī)格型號(hào)里面,單價(jià),里面都不用填寫的吧
老師,我想問一下電商賬務(wù)處理,電商的銷售收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候呢
老師,去年一筆費(fèi)用沒有做,例如,甲借款500元,去年報(bào)銷單據(jù)拿來會(huì)計(jì)沒有做賬。今年調(diào)整賬務(wù),費(fèi)用沖甲的借款。因該怎么調(diào)賬。
補(bǔ)繳以前年度的所得稅,所得稅今年計(jì)入以前年度損益調(diào)整,那么這個(gè)只是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)上,不會(huì)增加未彌補(bǔ)虧損上是嗎?還需要調(diào)整其他嗎
公司在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)跟抖音上做既做二手自行車買賣,又做新車買賣,跟轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和二手車之間應(yīng)該怎么開票?如果個(gè)人的舊車賣給他們,他們又買,跟新車買賣稅點(diǎn)一樣?怎么籌劃?
哦,我剛接手,我看了一下,前會(huì)計(jì)3月份確實(shí)是沒有計(jì)提,,那現(xiàn)在我需要補(bǔ)計(jì)提是嗎?
你好,是的,是這樣的(需要補(bǔ)計(jì)提)
我需要先補(bǔ)計(jì)提,再做繳稅費(fèi)的分錄是嗎
你好,只需要補(bǔ)計(jì)提就好了,因?yàn)槟阒耙呀?jīng)做了繳納的分錄(之前只是繳納,而沒有做計(jì)提,才導(dǎo)致的負(fù)數(shù) )
繳納稅款的分錄我還沒保存,只是看到有余額,所以想跟老師確認(rèn)一下
你好,之前如果沒有做繳納分錄,應(yīng)交稅費(fèi)也不會(huì)是負(fù)數(shù)。 所以只需要做補(bǔ)計(jì)提的分錄就好了?
那繳納的分錄不用做了嗎?
你好,之前已經(jīng)做了繳納的分錄(就是因?yàn)橹蛔隽死U納,而沒有計(jì)提,才導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)),現(xiàn)在就不需要再做了