你好 增值稅,需要做應交稅費—應交增值稅的貸方分錄 應交所得稅,還需要做計提的分錄(是因為你沒有計提,才導致的負數 )

小規(guī)模納稅人 銷售時會計分錄沒有做應交稅費 應交增值稅。那在第3個月時直接繳納增值稅 會計分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人 銷售時會計分錄沒有做應交稅費 應交增值稅。那在第3個月時直接繳納增值稅 會計分錄怎么寫
老師,公司是小微企業(yè)印花稅減半征收的優(yōu)惠政策,之前沒有享受優(yōu)惠政策全交了,現(xiàn)在退了印花稅,收到退的印花稅2000元,怎么做會計分錄,繳納時的會計分錄是1.借:稅金及附加 待應交稅費-應交印花稅 2借:應交稅費-應交印花稅 貸:其他應付款-個人
請問老師,我是小規(guī)模納稅人的會計,現(xiàn)在收到一筆貨款,這么寫分錄對嗎?第一筆 借銀行存款1000 貸主營業(yè)務收入990.10 應交稅費–應交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)9.9 ?第二筆 借應交稅費–應交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)9.9 貸營業(yè)外收入–政府補助9.9
老師,前會計做了一筆結轉稅費的分錄,借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅小規(guī)模納稅人專用 我沒看懂是什么意思
工資預提分錄怎么做,要當月結轉嗎
老師,您好,我們單位有個柜臺為個人承包,盈虧與公司無關,但是走我們銀行賬戶,進行供應商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進行內部核算最簡便?
賬上未分配利潤很多,但實際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請問下員工入職體檢報銷費用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤,公司實繳110萬,認繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準備開租賃發(fā)票,我們是2個月一開,提前15天開具,對方支付租金。現(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費用一年是48000元,如果他去稅務局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對嗎?
老師,10月注冊領到執(zhí)照,11月稅務備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調呢
哦,我剛接手,我看了一下,前會計3月份確實是沒有計提,,那現(xiàn)在我需要補計提是嗎?
你好,是的,是這樣的(需要補計提)
我需要先補計提,再做繳稅費的分錄是嗎
你好,只需要補計提就好了,因為你之前已經做了繳納的分錄(之前只是繳納,而沒有做計提,才導致的負數 )
繳納稅款的分錄我還沒保存,只是看到有余額,所以想跟老師確認一下
你好,之前如果沒有做繳納分錄,應交稅費也不會是負數。 所以只需要做補計提的分錄就好了?
那繳納的分錄不用做了嗎?
你好,之前已經做了繳納的分錄(就是因為只做了繳納,而沒有計提,才導致應交稅費負數),現(xiàn)在就不需要再做了