你好 增值稅,需要做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的貸方分錄 應(yīng)交所得稅,還需要做計(jì)提的分錄(是因?yàn)槟銢]有計(jì)提,才導(dǎo)致的負(fù)數(shù) )
小規(guī)模納稅人 銷售時(shí)會(huì)計(jì)分錄沒有做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。那在第3個(gè)月時(shí)直接繳納增值稅 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人 銷售時(shí)會(huì)計(jì)分錄沒有做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。那在第3個(gè)月時(shí)直接繳納增值稅 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,公司是小微企業(yè)印花稅減半征收的優(yōu)惠政策,之前沒有享受優(yōu)惠政策全交了,現(xiàn)在退了印花稅,收到退的印花稅2000元,怎么做會(huì)計(jì)分錄,繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是1.借:稅金及附加 待應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人
請問老師,我是小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì),現(xiàn)在收到一筆貨款,這么寫分錄對嗎?第一筆 借銀行存款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入990.10 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)9.9 ?第二筆 借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)9.9 貸營業(yè)外收入–政府補(bǔ)助9.9
老師,前會(huì)計(jì)做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人專用 我沒看懂是什么意思
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
哦,我剛接手,我看了一下,前會(huì)計(jì)3月份確實(shí)是沒有計(jì)提,,那現(xiàn)在我需要補(bǔ)計(jì)提是嗎?
你好,是的,是這樣的(需要補(bǔ)計(jì)提)
我需要先補(bǔ)計(jì)提,再做繳稅費(fèi)的分錄是嗎
你好,只需要補(bǔ)計(jì)提就好了,因?yàn)槟阒耙呀?jīng)做了繳納的分錄(之前只是繳納,而沒有做計(jì)提,才導(dǎo)致的負(fù)數(shù) )
繳納稅款的分錄我還沒保存,只是看到有余額,所以想跟老師確認(rèn)一下
你好,之前如果沒有做繳納分錄,應(yīng)交稅費(fèi)也不會(huì)是負(fù)數(shù)。 所以只需要做補(bǔ)計(jì)提的分錄就好了?
那繳納的分錄不用做了嗎?
你好,之前已經(jīng)做了繳納的分錄(就是因?yàn)橹蛔隽死U納,而沒有計(jì)提,才導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)),現(xiàn)在就不需要再做了