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老師,前會計做了一筆結轉稅費的分錄,借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅小規(guī)模納稅人專用 我沒看懂是什么意思

2024-05-11 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-11 15:39

沒什么特別的只是他自己搞的把戲。本來直接使用:應交稅費-應交增值稅/未交增值稅就行, 因為他按一般納稅人做了,應交稅費應交增值稅銷項稅額科目,現(xiàn)在要轉入應交稅費-應交增值稅交稅

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快賬用戶1286 追問 2024-05-11 16:12

她已結賬,已辦稅,因為小規(guī)模是按季度申報,她這個是2月份做的分錄,財務報表已申報,那我現(xiàn)在要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:16

你按自己的思路做賬就是?,F(xiàn)在交稅把這個科目沖平 借:應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模納稅人專用 貸:銀行存款

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快賬用戶1286 追問 2024-05-11 16:43

老師,還有個問題,我記的上課的時候,老師說過,小規(guī)模納稅人只需要到2級科目就行了,為什么她這里還有銷項稅額,這是對的還是錯的

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:44

是她腦殼有包,你按自己的思路做賬就是了哈

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沒什么特別的只是他自己搞的把戲。本來直接使用:應交稅費-應交增值稅/未交增值稅就行, 因為他按一般納稅人做了,應交稅費應交增值稅銷項稅額科目,現(xiàn)在要轉入應交稅費-應交增值稅交稅
2024-05-11
前面說對,這個是銷項稅額和進項稅額結轉為0 結轉到轉出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
你好,第一個分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
摘要寫調(diào)整某月某號憑證就行的
2023-09-06
你好; 你小規(guī)模沒有這些明細科目的;? 你系統(tǒng)都有銷項稅和轉出未交增值稅科目嗎 ?? ?
2023-05-19
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