你好!你看下明細賬,是不是計提了盈余公積之類
資產(chǎn)負債表中 年除數(shù)未分配利潤+本年凈利潤累計數(shù) 不等于期末數(shù)未分配利潤 這是什么原因?
科目余額表本年利潤期末余額 不等于 利潤表凈利潤本年累計額是什么原因?
為什么我賬上利潤表上凈利潤本年累計數(shù)不等于本年利潤數(shù)呢
資產(chǎn)負債表未分配利潤期初+利潤表本年累計數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù),是什么原因呢?
未分配利潤期末-年初不等于利潤表凈利潤的本年累計數(shù)是什么原因呢
老師,貿(mào)易公司可以自己買原材料,叫其他公司加工,然后再賣出去嗎
公司經(jīng)營單位是:電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營:機動車充電銷售:充電樁銷售:集中式快速充電站 如果給開具發(fā)票,是開具什么類型的了,稅收編碼是多少了
數(shù)電票在申請紅衣信息表的時候數(shù)量不能改嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),自己買原材料給其他公司加工好后出口,可以出口退稅嗎
老師現(xiàn)在賬上庫存商品是負數(shù)了,從哪方面開始查啊,都有什么可能性啊
老師,注冊資金從4000萬變更到1.5億,可需要符合什么條件
老師您好,公司法人,考了相關(guān)資格證書,這個證書能給法人加工資嗎?(但是法人屬于我們上級單位員工,我們物業(yè)公司能給法人只發(fā)這個物業(yè)經(jīng)理證書的工資嗎
房租費用期已經(jīng)開始并已預付了一年房租,賬面每月分攤費用可以吧
開通對公賬戶時,別人代辦的,對公賬戶總共有收入205支出27.8.怎么做賬
科技公司能開6%的發(fā)票,能開1%的發(fā)票嗎
是呀怎么了老師
你好!如果計提了這些,對不上正常了,因為有一部分,轉(zhuǎn)入了這些里面去了
不對沒有計提盈余公積,有子公司上交的應(yīng)收股利
你好,是啊,你只要這些盈利,用到了其他地方去了,就不一致了
不明白老師能說的詳細嗎
你好!利潤表里的凈利潤累計數(shù),比如3年下來一共100萬, 但是現(xiàn)在他如果分配了20萬分紅,那么就只剩80萬了就跟3年的利潤累計數(shù)100萬對不上了
老師沒分紅,只有上交利潤,當時借應(yīng)收股利貸投資收益
是子公司給我們交的利潤
你好!嗯,上交就相當于分走了
凈利潤?應(yīng)收股利數(shù)是不是等于本年利潤累計數(shù)
你好!看你還有沒有其他與利潤有關(guān)的業(yè)務(wù)了