你好,開在今年在今年開始計提折舊就成了
我有一家一般納稅人公司今年準備注銷 之前的帳都沒有銷售收入,每個月就記錄幾筆計提工資,發(fā)放工資,計提折舊這些分錄。目前賬上固定資產(chǎn)凈值還有兩萬多,已計提折舊一萬多,原值是36000。我老板的意思是在19年把固定資產(chǎn)清掉,但是不想繳稅,走管理費用,沖減利潤。老師,你覺得這個賬務(wù)應(yīng)該如何處理
老師,咨詢個問題,我是今年3月份進的公司做內(nèi)賬,現(xiàn)在公司要競標(biāo),外賬報表上沒有固定資產(chǎn)數(shù)字,之前沒有內(nèi)賬會計,老板讓17年購買的設(shè)備現(xiàn)在做進內(nèi)賬報表,借:固定資產(chǎn),貸:實收資本,可以嗎?用過之后我把報表再調(diào)過來,因為不是本年發(fā)生的,可以嗎?
老師,我單位2022年3月購買固定資產(chǎn),當(dāng)時直接計入管理費用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負數(shù)管理費用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計提的折舊怎么處理,還是我只計提當(dāng)前月份,這個有點搞不明白;(借:管理費-折舊費,貸計提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計分錄,謝謝
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,18年的時候公司買的固定資產(chǎn)沒有入賬的,這個月賣出去給別人開票了,如果當(dāng)時入賬了,折舊提完了的,我在這個月一筆補錄固定資產(chǎn)和計提折舊再賣出可以嗎?確切的買入價格老板不記得了,只能告訴我大概價格,這樣入賬可以嗎?買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個成本和折舊會調(diào)出來交稅
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,18年的時候公司買的固定資產(chǎn)沒有入賬的,這個月賣出去給別人開票了,如果當(dāng)時入賬了,折舊提完了的,我在這個月一筆補錄固定資產(chǎn)和計提折舊再賣出可以嗎?確切的買入價格老板不記得了,只能告訴我大概價格,這樣入賬可以嗎?買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個成本和折舊會調(diào)出來交稅,在稅務(wù)上這樣是否可行
老師,我一直不明白個體戶需要做賬嗎?應(yīng)該是不需要吧,他是不是就是每月固定交稅呀?我沒有接觸過個體戶的賬
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾??! 老師說的沒錯,入庫是考慮超領(lǐng)的 以下這句話請老師舉個例子,怎么體現(xiàn) 我們也要把這個金額體現(xiàn)在入出存里 最終賬表是要一樣的金額
這種是0申報嗎如果不是我該從哪里得到數(shù)據(jù)填上去
季度申報財務(wù)報表時,直接把當(dāng)月的資產(chǎn)負債表抄上去就行嗎
老師,請問固定資產(chǎn)前面是慢慢攤銷的,現(xiàn)在要賣出去了,下個月可以全部攤銷掉嗎
老師,一個公司有五個股東,然后年底分紅怎么做會計科目?
就是我想咨詢一下,個體工商戶他的開票額度只有10萬,然后對方給的開票信息稅票開了有問題,需要重新開,那么再一次去開票需要收取多少個稅點呢
老師你好員工離職退回的剩余工裝款我們應(yīng)該進到哪個科目呢
我在3月暫估了一筆費用500萬也沒付款只是做了一張憑證,后面也沒有附件什么的,4月份沖暫估收到發(fā)票,如果稽查說這樣不行怎么辦
老師,為啥我前兩天還能看直播,今天就說我的稅務(wù)師課程關(guān)閉了。這都馬上考試了。什么意思啊
不能補計提嗎?相當(dāng)于之前沒有做賬務(wù)處理
對,就等于是這個買的就成了。