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個(gè)稅匯算清繳是不是工資薪金和勞務(wù)報(bào)酬合并計(jì)算?比如今年1-12月工資兩萬(wàn),加上勞務(wù)報(bào)酬整年27000,這時(shí)是不是就不用繳納個(gè)稅了?

2024-05-15 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-15 13:31

對(duì)的是的,不需要交的,但是你之前交過了的,需要退回。

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快賬用戶5864 追問 2024-05-15 13:36

想和您再確認(rèn)一下,這兩個(gè)不是分開計(jì)算的哦,如果我今年工資總額是兩萬(wàn),那27000的勞動(dòng)報(bào)酬的個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳的四千多,明年匯算清繳不足六萬(wàn)會(huì)退回來(lái)撒?還是說(shuō)分開計(jì)算,工資兩萬(wàn)不足六萬(wàn)不用繳納,勞動(dòng)報(bào)酬的繳納

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齊紅老師 解答 2024-05-15 13:38

預(yù)繳的時(shí)候是分開匯算,清繳的時(shí)候是合并在一塊

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齊紅老師 解答 2024-05-15 13:38

明年匯算清繳累計(jì)收入6萬(wàn),合并在一塊的不超過6萬(wàn)的。

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快賬用戶5864 追問 2024-05-15 13:44

27000的勞務(wù)報(bào)酬需要先預(yù)扣預(yù)繳,繳了四千多,目前為止我的工資合計(jì)是27000,如果說(shuō)今年再總計(jì)發(fā)工資10000,是不是明年匯算清繳(無(wú)專項(xiàng)扣除)的稅額是27000+27000+10000-60000=4000,4000*0.03=120,實(shí)際繳納120,但是預(yù)扣預(yù)繳的四千多會(huì)退回來(lái)?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 13:46

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶5864 追問 2024-05-15 14:28

新進(jìn)一家公司,之前是代賬公司申報(bào),申報(bào)的數(shù)據(jù)從去年年底開始就是錯(cuò)的,怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:29

你好,你可以更正申報(bào)的 具體的是哪一個(gè)稅款錯(cuò)誤?

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快賬用戶5864 追問 2024-05-15 14:39

增值稅和報(bào)表,印花稅沒有申報(bào),外貿(mào)合同是不是需要繳納印花稅啊

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:40

你好,可以補(bǔ)的,如果你是按次的話,在這個(gè)月補(bǔ)上就行。外貿(mào)的交

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:40

買賣合同。如果企業(yè)是和個(gè)人或者個(gè)體戶的業(yè)務(wù),不需要交。

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快賬用戶5864 追問 2024-05-15 14:44

一般納稅人從去年年底的增值稅和報(bào)表申報(bào)都是錯(cuò)的,報(bào)表和增值稅的數(shù)據(jù)還沒處理出來(lái),匯算清繳前無(wú)數(shù)據(jù)支撐沒辦法改動(dòng),該怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:45

那你先繼續(xù),接著他這些再來(lái)做。你沒有數(shù)據(jù)之前,沒法給他修改。

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快賬用戶5864 追問 2024-05-15 14:49

因?yàn)槭峭赓Q(mào)企業(yè),準(zhǔn)備退稅需要報(bào)送材料,如果匯算清繳前都無(wú)法得到最終數(shù)據(jù),那之前申報(bào)的那些數(shù)據(jù)該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:49

好,那你退稅的資料準(zhǔn)備好了,知道具體的是哪些嗎?如果是的話,它是增值稅的,不影響。商貿(mào)的選擇,退稅勾選就是。

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快賬用戶5864 追問 2024-05-15 14:55

退稅的資料您知道有哪些嗎?我整理了清單,和您對(duì)一下,看是否有漏,數(shù)據(jù)得不出來(lái)就是因?yàn)橘~還沒做完,有些單據(jù)不合規(guī),意思是外貿(mào)企業(yè)申報(bào)的增值稅影響不大是嗎?我想著也是出口的退稅的話,我們都是進(jìn)項(xiàng)的票,但是稅局來(lái)查會(huì)不會(huì)說(shuō)申報(bào)的財(cái)報(bào)和申報(bào)表都不對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:58

報(bào)關(guān)單。這是辦理出口業(yè)務(wù)時(shí)向海關(guān)提交的單據(jù),用于查驗(yàn)和驗(yàn)放貨物12。 出口銷售發(fā)票。證明出口貨物已銷售的憑證,也是財(cái)會(huì)部門記賬的依據(jù)12。 進(jìn)貨發(fā)票。證明出口貨物的進(jìn)貨成本,包括供貨單位、產(chǎn)品名稱、計(jì)量單位、數(shù)量等信息12。 結(jié)匯水單或收匯通知書。證明出口貨物已收匯的重要文件12。 出口貨物運(yùn)單和出口保險(xiǎn)單。適用于以到岸價(jià)(CIF)結(jié)算的出口貨物12。 產(chǎn)品征稅證明。證明出口貨物已繳納稅款12。 出口收匯已核銷證明。證明出口收匯已經(jīng)核銷12。 退稅申請(qǐng)表。詳細(xì)填寫退稅相關(guān)信息的表格2。 其他與出口退稅有關(guān)的材料??赡馨ㄍ赓Q(mào)綜合服務(wù)合同(協(xié)議)、《代辦退稅情況備案表》、風(fēng)險(xiǎn)管控制度等

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:59

你們是首次退稅嗎?首次退稅查賬,其他的不需要查賬的。

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快賬用戶5864 追問 2024-05-15 15:16

首次,2023年的個(gè)人年度匯算清繳可以作廢重新申報(bào)嗎,前面提的那個(gè)問題實(shí)際發(fā)生時(shí)間是2023年,對(duì)方企業(yè)補(bǔ)申報(bào),先是申報(bào)到了2024年,現(xiàn)在申報(bào)到2023年

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齊紅老師 解答 2024-05-15 15:18

那不能保證稅務(wù)局查賬,他會(huì)問什么看什么。他很有可能看財(cái)務(wù)報(bào)表,你自己解釋做錯(cuò)了就是。沒來(lái)得及調(diào)整。

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快賬用戶5864 追問 2024-05-15 15:24

因?yàn)槲覄傔^來(lái)接手,可以說(shuō)是之前代賬的申報(bào)錯(cuò)了嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-15 15:25

可以的,可以這么做的。

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對(duì)的是的,不需要交的,但是你之前交過了的,需要退回。
2024-05-15
你好,同學(xué)。 你的圖片沒發(fā)出來(lái)?
2021-03-24
你好,是所有的工資、薪金、勞務(wù)報(bào)酬加上稿酬,還有特許權(quán)使用。
2022-03-17
你好 ;1. 先分別預(yù)交 ;次年匯算的時(shí)候一起并入綜合所得 ;多退少補(bǔ)的
2023-07-25
您好這個(gè)不是剛才那個(gè)問題嗎我記得
2023-12-03
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