你好3%部分是簡易計稅,不可以抵扣相應(yīng)的進(jìn)項稅
老師對于勞務(wù)合同而言,我是一般納稅人,勞務(wù)方給我開票3%勞務(wù)票,導(dǎo)致我公司少抵扣進(jìn)項票,因為我們給甲方開具9%工程款發(fā)票!老師這種勞務(wù)合同,小的輔材由他們勞務(wù)公司自行采購,我怎樣在合同中約定比例,一部分開勞務(wù)票3%,一部分開成輔材的材料票13%!勞務(wù)公司可以這樣開具嗎?老師!怎樣約定這個比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務(wù)合同怎樣簽訂!安裝勞務(wù)合同怎樣簽訂!
?提問:?老師,我們公司與同一個甲方就同一個項目簽了3%的勞務(wù)還有個設(shè)備租賃13%合同合法嗎?合同分別簽的,開票也是分開的,這樣做有稅務(wù)有風(fēng)險嗎 還有些項目上用的材料專票是否可以抵扣
與甲方簽訂的合同中明確約定分別開具材料13%和勞務(wù)3%的發(fā)票,這種情況下勞務(wù)單位提供的3%的發(fā)票是否可以抵扣。
我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,約定開建筑工程專票,9個點,我們也不提供材料,只是有勞務(wù)隊,這個我們應(yīng)該可以開3個點的專票吧?
老師請問有家掛靠單位,和甲方簽訂合同中約定“主材甲供,輔材乙供,含設(shè)備安裝、調(diào)試”,這種情況下我們和掛靠方是不是簽訂勞務(wù)分包合同,勞務(wù)占大頭,然后就是輔材從我們公司出,發(fā)票開我們公司,再加前他費用
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬,第二季度44萬,第三季度預(yù)計0沒有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請退稅嗎?什么時候申請呢
審核報銷和付款的原始憑證,是會計還是出納的事
小規(guī)模開票額度怎么申請,申請完要等報完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
合同中并未約定這部分屬于簡易計稅,還項目也未進(jìn)行簡易征收備案,如何認(rèn)定為簡易計稅
3% 不是簡易計稅就可以抵扣
如何判定3%這部分是否屬于簡易計稅
對方是一般納稅人就是簡易計征,小規(guī)模就不是
老師,可不可以理解為,如果甲方是一般納稅人,我們給對方開具了3%的發(fā)票,那么這個行為就已經(jīng)是簡易計稅了,無論下游勞務(wù)單位是否為小規(guī)模,都按照簡易計稅,發(fā)票不能抵扣
是的,你的理解是正確的
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利
簡易計稅是否還需要進(jìn)行簡易計稅的備案
肯定的,簡易計稅肯定要提前備案的