借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)原材料你做了主營業(yè)務(wù)成本是不是哪一年做的?
老師,公司取得進(jìn)項(xiàng),收到稅務(wù)通知是異常憑證,未做轉(zhuǎn)出處理,月底又收到異常解除。那次月報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)怎么填寫,異常憑證轉(zhuǎn)入的要不要勾選
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報(bào)的時(shí)候做異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報(bào)表我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn))
老師晚上好!我公司2022年1月份收到兩張專票,分別于2022年8月和2023年1月認(rèn)證抵扣,2024年3月被稅務(wù)局通知說憑證異常,需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我做轉(zhuǎn)出時(shí)在憑證異常欄次無法填入數(shù)據(jù)怎么回事?
請教老師,就是我們21年買原材料的進(jìn)項(xiàng)票,已認(rèn)證抵扣,在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出,入賬怎么做分錄呢?[
老師,請問22年原材料增值稅被稅務(wù)局通知是異常發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那是否還要更正22年的匯算清繳,因?yàn)槌杀疽呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。謝謝!
對方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
22年的發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本了
借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料。
如果做當(dāng)期費(fèi)用的做這個(gè)。
不是做借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
可以的,可以怎么做的?我給你分開了兩部啊