你好!關(guān)于環(huán)境檢測公司所屬的專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)是否還有加計(jì)抵減政策,我了解到的是,從2024年開始,生產(chǎn)性和生活性服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵減政策已經(jīng)不再延續(xù),實(shí)施時(shí)間截止到2023年12月31日。 然而,雖然直接的加計(jì)抵減政策可能不再適用于環(huán)境檢測公司,但還有其他稅收優(yōu)惠政策可以考慮。例如,對(duì)于從事國家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資經(jīng)營所得,以及從事符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目的所得,企業(yè)可以免征或減征企業(yè)所得稅。此外,對(duì)于從事公共污水處理、公共垃圾處理、沼氣綜合開發(fā)利用、節(jié)能減排技術(shù)改造、海水淡化等項(xiàng)目的所得,企業(yè)也可以享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠。 另外,環(huán)境檢測公司還可以關(guān)注環(huán)境保護(hù)稅方面的政策。根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》,對(duì)于應(yīng)稅大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲的排放,企業(yè)需要按照規(guī)定的稅額繳納環(huán)境保護(hù)稅。但是,如果企業(yè)排放的污染物濃度值低于國家和地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn),可以享受一定的稅收減免優(yōu)惠。
老師,我們公司是計(jì)量測試,專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè),請(qǐng)問有沒有加計(jì)抵減的政策
有沒有技術(shù)服務(wù)類企業(yè)賬務(wù)的老師呀?我們是技術(shù)服務(wù)公司,中標(biāo)了一條河流的政治項(xiàng)目,對(duì)于河流的檢測買了很多的實(shí)驗(yàn)室用品這些應(yīng)該怎么入賬才對(duì)呀?
我現(xiàn)在的公司是設(shè)備維修企業(yè),屬于現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),應(yīng)該有一個(gè)加計(jì)抵減的政策,但我們公司沒有執(zhí)行,現(xiàn)在補(bǔ)執(zhí)行可以嗎?
老師:您好!我們公司是一般納稅人,業(yè)務(wù)主要是從事園林景觀設(shè)計(jì)?,F(xiàn)在稅務(wù)局要求我們?cè)陔娮佣悇?wù)填寫適用加計(jì)抵減政策聲明,有問題想咨詢一下,我們的主營業(yè)務(wù)是園林景觀設(shè)計(jì)是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)里的研發(fā)技術(shù)服務(wù)業(yè),還是信息技術(shù)服務(wù)業(yè),還是文化創(chuàng)意服務(wù)業(yè)呢?我該勾選??哪個(gè)?
老師 您好!我們湖南電子稅務(wù)上給我們單位的行業(yè)名稱是應(yīng)用軟件開發(fā),現(xiàn)在需要提交增值稅使用加計(jì)抵減政策聲明 行業(yè)名稱沒有我們這項(xiàng) 我們可以選專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)業(yè) 或者信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 都可以么 這個(gè)選不對(duì)的話 會(huì)有影響么 謝謝
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?