你好 ;? ? ?你們必須要選對(duì)的;這個(gè)會(huì)影響加計(jì)扣除的;正常是現(xiàn)代服務(wù)按 10%加計(jì)扣除的。? ??
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商做技術(shù)開(kāi)發(fā),現(xiàn)在我們付款了對(duì)方這幾個(gè)月都不能開(kāi)票,說(shuō)被限制了。請(qǐng)問(wèn)還有五萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅我不能抵,本月有增值稅但沒(méi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,導(dǎo)致后面沒(méi)業(yè)務(wù)的話,她后面補(bǔ)開(kāi)給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒(méi)銷項(xiàng)或者業(yè)務(wù)了,進(jìn)賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師 您好!我們湖南電子稅務(wù)上給我們單位的行業(yè)名稱是應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā),現(xiàn)在需要提交增值稅使用加計(jì)抵減政策聲明 行業(yè)名稱沒(méi)有我們這項(xiàng) 我們可以選專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)業(yè) 或者信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 都可以么 這個(gè)選不對(duì)的話 會(huì)有影響么 謝謝
老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時(shí)跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說(shuō)要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過(guò),但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營(yíng)范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)保科技、生物科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會(huì)務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計(jì),園林綠化工程,從事貨物進(jìn)口及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費(fèi),然后對(duì)方也需要我們開(kāi)具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費(fèi)”,我們營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個(gè)開(kāi)具這樣的服務(wù)明細(xì)?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
你好,民間非營(yíng)利組織,經(jīng)營(yíng)范圍是技術(shù)研究,技術(shù)交流,技術(shù)轉(zhuǎn)讓這幾項(xiàng),現(xiàn)在單位有幾個(gè)自己研發(fā)的的軟件,往在賣,對(duì)方讓我們開(kāi)13%點(diǎn)的專票,我們的研發(fā)成本有工資,技術(shù)服務(wù)等都在往年,還是普票,那我們這月開(kāi)出專票的話是必須進(jìn)項(xiàng)也的是相應(yīng)的軟件成本進(jìn)項(xiàng)嗎?還是只要是進(jìn)項(xiàng)就行?娜娜呢52023-06-2011:37發(fā)布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師同學(xué)你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說(shuō)的這是什么意思沒(méi)聽(tīng)懂?為什么要普票?請(qǐng)您不要答非所問(wèn)哦
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫(xiě)著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?