你好 1% 現(xiàn)在小規(guī)模有優(yōu)惠政策,按這個(gè)來交一下季度300,000普通發(fā)票也不需要交的
老師好,現(xiàn)在公司賣二手車,是按什么稅率交稅?。课夜井?dāng)時(shí)買的時(shí)候是小規(guī)模,沒有抵扣不進(jìn)項(xiàng)?,F(xiàn)在那個(gè)發(fā)票是二手車交易市場(chǎng)幫我們公司開的,上面就只有一個(gè)總額3000元,但是沒有稅
老師,我公司要賣2019年買的汽車,當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)車時(shí)未做過進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在我們要賣出去需要交多少稅,會(huì)計(jì)賬務(wù)上如何處理?
老師你好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在出售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,我給對(duì)方開票的時(shí)候按哪個(gè)稅率開票,我當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候?qū)Ψ浇o我開的普票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)!
老師你好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要出售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),對(duì)方開的是普票,那我現(xiàn)在出售的時(shí)候稅率按多少來開票,交多少稅呢?
老師:公司的車(買車的時(shí)候賣方給我們公司開了13%的進(jìn)項(xiàng)票,公司一直沒有抵扣),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)給個(gè)人,如何交稅,按幾個(gè)點(diǎn)交?
有內(nèi)銷也有出口的企業(yè)材料票是專票好還是普票?
老師你好,我是再生資源回收行業(yè),收到三張票一張‘金屬制品’鋼銷,黑色金屬冶煉壓延品*鐵銷,黑色金屬冶煉壓延品*碳性廢鐵,我現(xiàn)在要對(duì)外開票,我應(yīng)該怎么寫項(xiàng)目名稱,按照我收到的項(xiàng)目名稱寫嗎,
老師,我們是酒店的一個(gè)燃?xì)夤?yīng)商沒跟我們簽過供貨合同,是個(gè)個(gè)體戶,找燃?xì)夤敬_的發(fā)票,我們按發(fā)票轉(zhuǎn)賬,我上兩個(gè)月計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候都是用之前那個(gè)公司計(jì)提的費(fèi)用,這次他開上兩個(gè)月的發(fā)票用的是另一個(gè)燃?xì)夤镜拿珠_的發(fā)票,金額不變,那我可以回6月5月改那個(gè)計(jì)提的供應(yīng)商的名字么,金額不變,會(huì)不會(huì)有什么影響
老師有張發(fā)票是6月30日進(jìn)來的,然后7月1號(hào)對(duì)方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會(huì)計(jì)直接找會(huì)計(jì)工作? 問題是我們這里招出納的少,招會(huì)計(jì)的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時(shí)候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個(gè)科目余額表跟明細(xì)帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的要求,A公司計(jì)劃投資一個(gè)智能制造項(xiàng)目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項(xiàng)目后仍維持該目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在該目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)滋價(jià)為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算M公司的β就產(chǎn) (2)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算智能制造項(xiàng)目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計(jì)算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點(diǎn),怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問下同樣都是工資 生成成本 和制造費(fèi)用單獨(dú)分開記有什么區(qū)別和作用?
老師,稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)季度30萬一下免附加稅,季度30萬以上附加稅減半對(duì)嗎
我們現(xiàn)在是一般
你好,那就按照2%來繳納的。
抵過進(jìn)項(xiàng)的按13%交嗎
對(duì)的是的,即使沒有抵扣過的,如果是2013年之后買來的,也得按照13%交。
賣給個(gè)人和公司都是這樣是不
是的是的,你要交稅的
做賬應(yīng)該計(jì)入哪里,營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師能不能寫個(gè)分錄
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的金額能作為銷售額入賬報(bào)稅嗎
不能 這個(gè)是含增值稅的
那我價(jià)稅分離之后按稅額和價(jià)格做賬交增值稅是不
你好是的 對(duì)的 是這么做的
需不需要考慮這個(gè)車折舊的余額啥的
你好,需要的,我上班里面給你寫了,累計(jì)折舊不是那一個(gè)
我的意思是交增值稅用不用考慮折舊這些事
算增值稅的金額依據(jù)用不用考慮折舊這些,還是按照交易價(jià)格來算就行
增值稅直接按照含稅的金額/1.03×2%就行。
不是,我的意思是算增值稅只考慮交易價(jià)格就行是不
對(duì)的對(duì)的是這個(gè)意思的呀。