核減3萬元的做賬方法: 首先,需要明確這3萬元是由于什么原因被核減的。如果是因?yàn)橹暗陌l(fā)票金額有誤或者存在其他財(cái)務(wù)上的調(diào)整,那么應(yīng)該進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 在財(cái)務(wù)賬務(wù)處理上,可以通過“營業(yè)外收入”或“其他收入”科目來沖減這3萬元。具體操作是,在財(cái)務(wù)報(bào)表中記錄一筆貸方金額為3萬元的“營業(yè)外收入”或“其他收入”,以反映這筆收入的減少。 同時(shí),也需要確保這筆調(diào)整與審計(jì)結(jié)果保持一致,并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中說明調(diào)整的原因和金額。 是否算多開票: 是否算多開票取決于發(fā)票開具的實(shí)際情況。如果之前開具的發(fā)票金額確實(shí)高于實(shí)際交易金額,那么可以認(rèn)為是多開票。但是,如果發(fā)票金額是根據(jù)實(shí)際交易情況開具的,并且審計(jì)核減是由于其他原因(如政策調(diào)整、計(jì)算錯(cuò)誤等),那么就不算多開票。 在這個(gè)情況下,由于您已經(jīng)退還了7萬元,這可能意味著之前的發(fā)票金額包括了這部分款項(xiàng)。但是否算多開票還需要結(jié)合具體的發(fā)票內(nèi)容和交易情況來判斷。 所以,對(duì)于核減的3萬元,應(yīng)該根據(jù)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。至于是否算多開票,需要根據(jù)發(fā)票開具的實(shí)際情況來判斷
(2)因?qū)竟芾韺犹峁┑你y行賬戶清單的完整性存有疑慮,審計(jì)項(xiàng)目組前往當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行在詢并打印了甲公司已開立銀行結(jié)算賬戶清單,結(jié)果滿意。 (3)因?qū)咎峁┑你y行對(duì)賬單的真實(shí)性存有疑慮,審計(jì)項(xiàng)目組要求公司管理層重新取得了所有銀行賬戶的對(duì)賬單,并現(xiàn)場(chǎng)觀察了對(duì)賬單的打印過程,未發(fā)現(xiàn)異常。(4)審計(jì)項(xiàng)目組未對(duì)年末余額小于10萬元的銀行賬戶實(shí)施函證,這些賬戶年末余額合計(jì)小于實(shí)際執(zhí)行的重要性審計(jì)項(xiàng)目組檢查了銀行對(duì)賬單原件和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,結(jié)果滿意。 要求:逐項(xiàng)指出審計(jì)項(xiàng)目組不恰當(dāng)?shù)牡胤讲⑻岢鼋ㄗh
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目合同價(jià)3690萬,2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認(rèn)了2290的開票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認(rèn)了1230的開票收入,成本19年之后確認(rèn)了2300萬,甲方給公司審計(jì)收入算3520萬,還有900萬收入甲方不認(rèn),現(xiàn)在正在走官司,這個(gè)項(xiàng)目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬,但是公司現(xiàn)在就是19年確實(shí)發(fā)生2300萬成本,甲方只認(rèn)收入1230,還有900萬甲方不認(rèn),這900萬正在打官司。現(xiàn)在稅務(wù)就說公司應(yīng)該按照1230萬收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認(rèn)了900萬在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問題是這個(gè)錢公司不一定要得回來。這個(gè)情況怎么處理呢
老師,想咨詢個(gè)實(shí)務(wù)問題:公司所做項(xiàng)目起初報(bào)價(jià)2000萬,在經(jīng)過2-3年的項(xiàng)目施工后,產(chǎn)生了項(xiàng)目成本(庫存)900萬,最終經(jīng)審計(jì)只認(rèn)可了其中項(xiàng)目成本500萬,400萬的硬件及軟件已經(jīng)放到項(xiàng)目上,都有2年了,現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)算,客戶只認(rèn)可審計(jì)確認(rèn)的500萬,400萬無法確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這么長(zhǎng)時(shí)間了也不可能退給供應(yīng)商,400萬的項(xiàng)目庫存該怎么處理呢?
老師,如下題,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司與甲方簽訂一份工程合同,合同金額為1000萬,2016 年5月30日完成工程進(jìn)度70%,相應(yīng)開出增值稅票700萬,成本暫撥工程80% 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),竣工完工結(jié)算日為2016年7月20日已與甲方確認(rèn)了總工程收入為 1000萬且2016年7月30日開具了300萬增值稅發(fā)票,甲方扣留5%做為質(zhì)保金, 特質(zhì)保期滿20天后,給予支付:在此期間所發(fā)生的分包工程費(fèi)用:200萬元。 人工費(fèi)用:70萬,機(jī)械費(fèi)用:200萬,材料費(fèi):230萬。 1、問:該項(xiàng)目開具的增值稅票1000萬,需要交納的稅種及稅金?如何進(jìn)行進(jìn)度 款及結(jié)算款賬目處理。 2、在7月前所發(fā)生的減本費(fèi)用賬目處理。 3、工程竣工后的賬目處理
中級(jí)考試中讓計(jì)算現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值,我不直接計(jì)算這個(gè)金額,我先計(jì)算凈現(xiàn)值,然后應(yīng)用凈現(xiàn)值等于負(fù)的現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值可以嗎,這樣能得分嗎
請(qǐng)問生產(chǎn)成本可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:生產(chǎn)成本,這樣做不知道對(duì)不對(duì)
老師,收到保險(xiǎn)代理傭金折讓返款如何入賬
未分配利潤(rùn)年底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)呢,負(fù)數(shù)太大了怎么變小呢
幼兒園是不是銷售額超過了500萬,也可以不用認(rèn)定為一般納稅人呢
怎么從增值稅申報(bào)表上看到今年目前為止開了多少發(fā)票交了多少稅
老師,未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益為什么通過折舊實(shí)現(xiàn)?
學(xué)堂老師,咨詢一下將要開業(yè)的商貿(mào)公司小規(guī)模,就是開的超市但是注冊(cè)的是商貿(mào)公司,就是大部分都是賣個(gè)人,沒有發(fā)票的話,收入確認(rèn)需要哪些原始憑證呢?
@董老師,請(qǐng)問您今天也在線上嗎?
個(gè)人的建筑工程居間費(fèi)怎么完稅?
是路面施工項(xiàng)目 核減的是項(xiàng)目上的一些細(xì)節(jié)問題
你現(xiàn)在哪里還不清楚呢
所以說這扣除的是質(zhì)保金 質(zhì)保問題 不存在多開票是吧?
在財(cái)務(wù)賬務(wù)處理上,可以通過“營業(yè)外收入”或“其他收入”科目來沖減這3萬元。具體操作是,在財(cái)務(wù)報(bào)表中記錄一筆貸方金額為3萬元的“營業(yè)外收入”或“其他收入”,以反映這筆收入的減少。 是扣除了3萬 應(yīng)該是營業(yè)外支出吧?
是的 這個(gè)沒有多開票
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝