按照含稅的收入來填寫 是
老師你好,廣告服務的公司,進項票收到的是廣告服務,銷項開出去的是信息服務費,我們開出去的信息服務費銷項和進項可不可以作為廣告服務的收入減去上游給我們開的廣告發(fā)布費的差作為文化事業(yè)稅的算稅標準,比如7月份我開的是5萬信息服務費的銷項,我取得的是廣告發(fā)布費3萬的進項和信息服務費1萬的進項,文化事業(yè)建設稅=5-3-1=1×3%=0.03對嗎?就是說進項和銷項的開票項目不一致,業(yè)務內容是相同的都是廣告服務方面的,就可以進行文化事業(yè)建設稅的收入支出抵減嘛?
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費,一共收入31萬,然后我們家有一個文化事業(yè)建設稅需要申報,這個建設稅開了廣告服務的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務是不是就不交稅,那我填寫申報表的時候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
老師,上次我問了你的那個文化事業(yè)建設費,如果傳媒公司廣告費收入,都是一些圍擋制作和安裝的收入,你說可以不交的,但是我這里稅務局系統里面就是根據傳媒公司開票金額的3%,減半征收的,不能手動剔除出來,有沒有相應的文件號做依據呢?
老師,請問下現在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 (應交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統自動跳出來的數據,是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統上自動跳出來的數據,又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統自動跳出來的數據就是10000元)
請問老師,我單位不是廣告業(yè)、也不是娛樂業(yè),是賣書的,在抖音里賣書,賣自己書的同時也幫其他單位宣傳其他單位的書,收取的其他單位的費用,發(fā)票開的是推廣費,但是合同寫的是圖片截圖中的內容,我認為根據文化事業(yè)建設費用范圍只有廣告業(yè)和娛樂業(yè)才繳納文化事業(yè)建設稅。英單位不屬于這兩個行業(yè),因此從未繳納過?但是新來的同事說無行業(yè)要求,只要提供的宣傳服務就需要繳納?請老師解答。
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現在一起把今年7單報關單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調整,提取盈余公積是內部一增一減,不用調整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯報現在可以調整嗎?
老師,外貿企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現在還沒辦退稅,但當時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應進項發(fā)票已經勾選抵扣了,那現在要做進項稅額轉出嗎同時補記收入還是說轉內銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負債初始確認金額,和租賃負債-租賃付款額有啥區(qū)別?
扣除的是填在表幾里面
你好,扣除直接填寫成本金額就行。
扣除也是在這個表格里面填寫,你看一下你這個收入對應的支出是不是這些核對一下就可以。