您好,可以的,現(xiàn)在沒有時(shí)間限制的
您好老師,請(qǐng)問我上個(gè)月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個(gè)月銷項(xiàng)6400多,這個(gè)月沒進(jìn)項(xiàng),是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
求助,各位老師,請(qǐng)問當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底,也沒有預(yù)交增值稅,留底的這部分需要做賬務(wù)處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項(xiàng)稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
老師,目前公司賬上增值稅有留底金額,這個(gè)月開不到銷項(xiàng)票,老板又不讓申請(qǐng)退稅,有什么辦法可以讓這筆留底稅,在下個(gè)月增值稅申報(bào)的抵扣嗎,謝謝
老師,我想問一下,如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)留底,是不是可以不用處理,下個(gè)月繼續(xù)抵稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交,可以嗎。就是有留底的這個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),下個(gè)月沒有留底的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)行嗎
老師好,這個(gè)月有留底稅額,是不是可以放到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅?謝謝!
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。企業(yè)有為員工交意外保險(xiǎn),這筆費(fèi)用由單位承擔(dān),怎么做賬?
冷鏈服務(wù)公司一定要辦理道路運(yùn)輸許可證嗎?
關(guān)聯(lián)公司之間借款,需要按貸款服務(wù)繳納增值稅嗎?免稅的適用于什么情況
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。收到工信局工業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金,這怎么做賬?科目是怎么設(shè)立的?
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,企業(yè)正常經(jīng)營一家塑料貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,后又注冊(cè)一家新公司,部分銷售在新公司過賬(上月銷售額700w左右),但新公司沒有員工,也不發(fā)放工資,是不是在稅務(wù)上來說不太好?建議什么樣的策略?
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用???
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
老師,什么意思
意思是可以放到下個(gè)月,電子稅務(wù)局系統(tǒng)自己就會(huì)抵扣嗎
還是說要申請(qǐng)退稅?
就是什么時(shí)候要抵扣,再認(rèn)證
老師,已經(jīng)做到賬里面,已經(jīng)認(rèn)證了
這個(gè)申報(bào)會(huì)直接有的