你好,同學(xué) 按照稅費(fèi)金額除以稅率,填寫(xiě)在附表105000里面納稅調(diào)增即可的
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒(méi)有做完匯算清繳,沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤(rùn),預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
2022年預(yù)繳有企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損了,但是年度利潤(rùn)又是虧損,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),不想退稅,匯算清繳怎么填報(bào)呀!
老師好!第一季度利潤(rùn)表有利潤(rùn)交了企業(yè)所得稅,憑證怎么做?明年企業(yè)匯算清繳時(shí),應(yīng)該可以彌補(bǔ)以前年度虧損,會(huì)退回
老師您好,23年第四季度做下來(lái)有利潤(rùn),需要交企業(yè)所得稅 那到24年做23年匯算清繳的時(shí)候,如果他彌補(bǔ)了以前年度的虧虧損,那這個(gè)交進(jìn)去的(企業(yè)所得稅)是不是要形成退稅?
老師,A項(xiàng)目23年預(yù)交增值稅時(shí)預(yù)交了所得稅,23年企業(yè)盈利,但是彌補(bǔ)以前年度虧損,所以匯算清繳時(shí)不用交所得稅,但是項(xiàng)目預(yù)交的所得稅1600元,專(zhuān)管員說(shuō)退稅麻煩,讓我加大成本我想問(wèn)老師:我匯算清繳時(shí)怎么操作呢?
老師,非金融企業(yè)開(kāi)具客戶借款利息的發(fā)票,可以直接項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)借款利息嗎?數(shù)量單價(jià)這些需要填寫(xiě)嗎?
老師,如何增加辦稅人員,謝謝
老師,我想問(wèn)下,發(fā)票紅沖,紅字發(fā)票會(huì)顯示被紅沖發(fā)票號(hào)碼什么的,那原發(fā)票,會(huì)有什么地方提現(xiàn),這樣發(fā)票已經(jīng)被紅沖了嗎?就比如原來(lái)作廢的發(fā)票,發(fā)票上會(huì)顯示作廢的字樣
老板說(shuō)給一個(gè)公司開(kāi)個(gè)賬號(hào),這公司是新的,是什么意思?懂得老師回答謝謝
從事房地產(chǎn)的所得稅收入減掉房子原值差額那部分計(jì)入收入,是放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面是吧
你好老師,高速發(fā)票可以抵扣嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司投資100萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)際投資了200萬(wàn),多的100萬(wàn)做在資本公積,哪如果公司有錢(qián)了,這個(gè)資本公積的錢(qián)可以還回去嗎,公司如果是盈利的,要不要交個(gè)稅
鐵路電子客票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填在表二的哪一行呢
老師,我們公司大股東張三把99%的股權(quán)實(shí)繳495萬(wàn)。最后以356萬(wàn)的價(jià)格分別轉(zhuǎn)讓給了A公司 李四和王二。那我們呢公司在做賬務(wù)處理時(shí) 實(shí)收資本上有495萬(wàn)呢 還用做賬務(wù)處理消掉嗎 如何做分錄呢
老師好,產(chǎn)能怎么計(jì)算?
不行啊,納稅調(diào)增了,利潤(rùn)多了,還是要彌補(bǔ)虧損。交的所得稅還得退稅
填寫(xiě)在納稅調(diào)減里面的
不對(duì)啊,不管調(diào)增調(diào)減,利潤(rùn)都補(bǔ)虧了,交的所得稅沒(méi)變啊
你納稅調(diào)減后,利潤(rùn)總額,要交稅,然后抵減前期預(yù)交的,不用退稅了
105000表是在彌補(bǔ)虧損前面,不管填我少,都彌補(bǔ)虧損了。最終應(yīng)納所得稅都是0,交的稅還得退啊。
前期虧損太多,利潤(rùn)全部都補(bǔ)虧了
那估計(jì)是你們虧損太多了的原因,最好是退稅的
退稅現(xiàn)在麻煩嗎?需要準(zhǔn)備的手續(xù)多嗎?
不麻煩,直接點(diǎn)擊就可以的
老師,招待費(fèi)是只要有發(fā)生,就要調(diào)整嗎?只能列支發(fā)生額的60%,其余的要調(diào)增?
是的,你說(shuō)的很對(duì)的