需要的第3列有一個(gè)調(diào)減金額,這個(gè)就是。
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計(jì)抵減,這個(gè)月填上后沒(méi)帶到主表,在期末余額那里有這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
本月認(rèn)證1000 另進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出300(有100需要轉(zhuǎn)出加計(jì)抵減額,另200以前未享受加計(jì)抵減,不需要轉(zhuǎn)出加計(jì)抵減) 附表四加計(jì)抵減 本期發(fā)生額是多少,本期調(diào)減額是多少(加計(jì)按10 %計(jì)算)
申報(bào)稅時(shí),有一個(gè)增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料四,里面加計(jì)抵減有余額,想問(wèn)下當(dāng)我開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于留抵進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),我的這個(gè)加計(jì)可抵減余額可以用嗎
老師,附表四這個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個(gè)月要抵扣,在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需填嗎
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。我公司屬于高新技術(shù)企業(yè),這個(gè)月繳增值稅應(yīng)該怎樣抵減?
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出566.04,那附表四第三列是不是填566.04*0.05的金額
對(duì)的是的,是這么做的。