同學您好,需要在第33行賬載金額填報負數(shù)來做納稅調減。
請問小企業(yè)會計準則壞賬損失在年度匯算清繳需要申報《資產(chǎn)損失扣除及納稅調整明細表》嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調整,需不需要同時調整做以前年度損益調整,調整資產(chǎn)負債表?
做匯算清繳時,企業(yè)資產(chǎn)減值轉回了,在填列納稅調整項目明細表時是填負數(shù)嗎
老師,請問賬上資產(chǎn)減值損失8240935,其中4290000在稅務備案可以稅前扣除,年度利潤表上沒有資產(chǎn)減值損失科目,直接在利潤總額里面體現(xiàn)的。所得稅匯算清繳主表填在了資產(chǎn)減值損失8240935,105090表填4290000調增0,納稅調整明細表第33行填3950935,調增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
匯算清繳提示,A105000納稅調整項目明細表中 33欄 資產(chǎn)減值準備金和年度納稅申報主表資產(chǎn)減值損失金額不一致,應該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800,在附表資產(chǎn)減值準備金為1800
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會有集中一個月收入特別多,打個比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個月就每個月一點點的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個答案有點不懂,劃線地方為什么要乘以復利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計誰的名字;
老師,請問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會造成成增值稅收入和所得稅收入比對異常
老師,外貿企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對公賬戶存現(xiàn)金10萬元,,我想問您的是公司記賬時:借:銀行存款10萬 貸:其他應付款,乙10萬;;這樣做行嗎
老師,這個題第二問,答案有點看不懂,我劃線的地方為什么是2次方?
一個干1、集團工會會計,2、18個電商網(wǎng)店的公司會計,3、3萬畝農(nóng)業(yè)公司,4、糧食收購1.5億元的公司,5丶一個小公司會計,6、一個集團公司本部會計,7、集團公司40個盾網(wǎng)銀復核(約15家公司)這個業(yè)務量是不是有點太多了