同學(xué),你好 在手機(jī),個(gè)稅app里面申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,收到這個(gè)短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,按年計(jì)征的應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報(bào),不涉及稅款也需零申報(bào),請(qǐng)通過(guò)電子稅務(wù)局“稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報(bào)套餐”按時(shí)辦理,如有疑問(wèn)請(qǐng)查看鏈接中“按年計(jì)征的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅注意事項(xiàng)”。為幫助您更好的享受各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,國(guó)家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請(qǐng)您點(diǎn)擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請(qǐng)問(wèn)我們公司都是認(rèn)繳,沒(méi)有實(shí)繳實(shí)收資本,需要做零申報(bào)嗎
【中國(guó)稅務(wù)】尊敬的**先生/女士:稅務(wù)機(jī)關(guān)再次提醒,您2022年度申報(bào)的經(jīng)營(yíng)所得可能存在一定偏差。再次督促您:盡快登錄個(gè)人所得稅APP查看提示信息并按提示辦理申報(bào)或更正申報(bào),以免影響個(gè)人權(quán)益和納稅信用。如有疑問(wèn)請(qǐng)撥打010-☆,,,,?!緡?guó)家稅務(wù)總局北京市☆☆稅務(wù)局】這是怎么回事啊!老板昨晚上給我發(fā)的!他名下有個(gè)體戶,個(gè)獨(dú),有限公司!
【樂(lè)清市稅務(wù)局】【關(guān)于個(gè)稅年度匯算專屬辦理時(shí)間的溫馨提醒】尊敬的納稅人:浙江貿(mào)易有限公司,您好!2023年度個(gè)稅綜合所得年度匯算即將開(kāi)始。為便于納稅人高效便捷錯(cuò)峰完成個(gè)稅匯算,已為貴單位設(shè)定專屬辦理期,時(shí)間為3月21日至5月17日?,F(xiàn)請(qǐng)貴單位協(xié)助稅務(wù)部門做好以下工作: 一、協(xié)助通知貴單位員工提前下載注冊(cè)個(gè)稅APP,并檢查身份證件、手機(jī)號(hào)、銀行賬號(hào)等關(guān)鍵信息是否正確,如信息有誤請(qǐng)及時(shí)更正。 二、提前告知貴單位員工在專屬時(shí)間辦理匯算,屆時(shí)稅務(wù)部門將主動(dòng)與您單位對(duì)接輔導(dǎo)。如確需在3月1日-3月20日辦理年度匯算的,請(qǐng)?zhí)嵝褑T工在個(gè)稅APP先辦理預(yù)約。感謝您對(duì)稅收工作的理解和支持!這是什么意思
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開(kāi)始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報(bào),我們對(duì)貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)和本年四季度預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點(diǎn),現(xiàn)提示提醒如下,請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請(qǐng)您收到本提示后及時(shí)排查,對(duì)不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報(bào)。如已排除風(fēng)險(xiǎn),可忽略此信息;如有疑問(wèn),可咨詢所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對(duì)稅收工作的支持! 國(guó)家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
【中國(guó)稅務(wù)】紹興市上虞子成傘業(yè)有限公司:您好!您單位仍有員工未申報(bào)2023年度個(gè)人所得稅綜合所得,請(qǐng)輔導(dǎo)他們?cè)趥€(gè)稅APP中進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),感謝您的配合!員工名單如下:孫圩圩【國(guó)家稅務(wù)總局紹興市上虞區(qū)稅務(wù)局】 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要去哪里申報(bào)???
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開(kāi)票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽(tīng)說(shuō) 他們家?guī)兔﹂_(kāi)給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒(méi)有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長(zhǎng)沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開(kāi)進(jìn)來(lái)一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來(lái)這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
是個(gè)人自己報(bào)的吧? 企業(yè)那里報(bào)???
同學(xué),你好 是個(gè)人報(bào)的
那就是不需要公司申報(bào)的是吧 讓個(gè)人在你自己個(gè)人所得稅里面去申報(bào)
同學(xué),你好 恩恩,是的