您好,計入業(yè)務招待費核算
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術服務合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術服務*技術服務費,現在對方要結款,他就找了一個設計公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內容是:現代服務*技術服務費,這樣能行嗎?
老師,您好,我想問問我們公司總經理發(fā)生的代駕費計入什么明細科目呢,是計入汽車費,還是業(yè)務招待費或者差旅費呢
老師好 第一個問題: 我們公司有信息服務費的進項專用發(fā)票,但不是通過公對公打款來的,是通過直播平臺打賞后直播平臺開出來給我公司的。如果客戶需要采購我們家商品可以把這個信息服務費發(fā)票連同商品一起出給客戶嗎?客戶是公對公打款過來的。 第二個問題: 是信息技術服務*信息服務費專用發(fā)票的進項,開出去可以是現代服務*服務費的專票嗎?
老師,請問信息技術公司收到別人開具的電信服務費入費用還是成本呢?信息技術公司哪些發(fā)票可以去成本呢
老師好,請問為客戶叫的代駕,代駕公司開的發(fā)票是信息技術服務,應該放業(yè)務招待費還是交通費呢
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經營所得A表第一季已產生經營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
那如果是員工招待客戶后自己回去叫的代駕,也放招待費嗎
你好,是的,計入招待費的呢