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正在攤銷的辦公室租賃費,因我司提早退租,出租方把剩余的房租費退還給我司了,并且開了退租發(fā)票(進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票)請問賬務(wù)處理怎么做?

2024-05-11 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-11 08:33

同學(xué)你好 借:管理費用-租賃費 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù)

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快賬用戶7814 追問 2024-05-11 08:35

要攤銷的,當(dāng)時的分錄是 借:預(yù)付賬款—待攤費用 應(yīng)交稅費—增值稅——進(jìn)項 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-05-11 08:40

同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款—待攤費用? ? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費—增值稅——進(jìn)項?? 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款? 負(fù)數(shù)

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快賬用戶7814 追問 2024-05-11 08:41

那攤銷表怎么辦呢?怎么做?要直接刪除這一行嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-11 08:42

同學(xué),你好 這一筆不做攤銷的

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快賬用戶7814 追問 2024-05-11 08:52

那攤銷表里是直接把這一行刪除 嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-11 08:53

同學(xué),你好 是的,沒有這一筆

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同學(xué)你好 借:管理費用-租賃費 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
2024-05-11
你好! 原來的發(fā)票,不可以拿走的 可以開紅字發(fā)票沖減退回金額
2020-10-04
你好,當(dāng)時你做的是預(yù)付賬款嗎?
2024-06-05
您好,借:銀行(正) 借:管理費用-租賃費(負(fù))
2023-11-08
同學(xué)你好,這筆租賃保證金在賬務(wù)上轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理,不需要開具發(fā)票給承租方。
2022-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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