其實(shí)你這個(gè)你們不給他申報(bào)工資,你們就不用計(jì)提這個(gè)對(duì)應(yīng)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

我公司與派遣公司合作,派遣公司承擔(dān)部分員工代發(fā)工資及申報(bào)個(gè)稅義務(wù),現(xiàn)在因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)是由我公司自行承擔(dān)繳納,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)榕汕矄T工工資由派遣公司申報(bào),所以導(dǎo)致我公司繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)總額存在差額,怎么處理?
我公司與派遣公司合作,派遣公司承擔(dān)部分員工代發(fā)工資及申報(bào)個(gè)稅義務(wù),現(xiàn)在因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)是由我公司自行承擔(dān)繳納,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)榕汕矄T工工資由派遣公司申報(bào),所以導(dǎo)致我公司繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)總額存在差額,怎么處理?
我公司與派遣公司合作,派遣公司承擔(dān)部分員工代發(fā)工資及申報(bào)個(gè)稅義務(wù),現(xiàn)在因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)是由我公司自行承擔(dān)繳納,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)榕汕矄T工工資由派遣公司申報(bào),所以導(dǎo)致我公司繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)總額存在差額,怎么處理?
我公司與派遣公司合作,合同約定工會(huì)經(jīng)費(fèi)由我公司承擔(dān)派遣員工,派遣公司只負(fù)責(zé)代發(fā)工資及申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的工資總額與自身申報(bào)工資總額存在差異,這樣是否可以申報(bào)?
老師好 我們是商貿(mào)公司 今年要跟勞務(wù)派遣公司合作 由勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資 有幾個(gè)問(wèn)題咨詢下 1.收到他們開具的專用發(fā)票我們可以進(jìn)行增值稅抵扣嗎? 2.派遣人員的工資由派遣公司發(fā)放 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是哪方申報(bào)繳納? 3.個(gè)人所得稅由哪方申報(bào)? 4.我們是商貿(mào)公司收到發(fā)票后分錄怎么寫?發(fā)票金額包含工資社保和服務(wù)費(fèi)
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬(wàn)多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤(rùn)嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)清包工的勞務(wù)公司需要繳納殘保金嗎?
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),要向銀行貸款,我的利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),我給銀行解釋說(shuō)是主要靠退稅盈利,這樣合理嗎,退稅是不是不會(huì)體現(xiàn)在報(bào)表上的
專票先入賬后抵扣怎么做會(huì)計(jì)分錄


到現(xiàn)在存在這個(gè)情況,否則存在違約行為
你好,這個(gè)不屬于違約。