對(duì)的,是的,需要填寫的,在未開具發(fā)票一欄填寫。
老師好,請(qǐng)問下公司處置車輛,去二手車市場(chǎng)辦理了手續(xù),開具了機(jī)動(dòng)車交易發(fā)票。請(qǐng)問賣方還需要報(bào)增值稅時(shí)報(bào)收入嗎?
公司賣了一輛車,二手車交易市場(chǎng)管理公司開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給我們,請(qǐng)問我們還需要開增值稅發(fā)票嗎?是開給二手車交易市場(chǎng)還是最終購(gòu)買方?還是做無(wú)票收入申報(bào)?金額按交易金額?
老師您好,請(qǐng)問處置公司的舊的貨車,賣掉后有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,以前購(gòu)買時(shí)是機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票,請(qǐng)問我在處置賣舊車時(shí),保存的原始憑證,用二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票和機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票的復(fù)印件存檔可以嗎?還是說必須要用發(fā)票原件?蟹蟹
老師,請(qǐng)問公司購(gòu)入的車輛,然后通過二手車銷售市場(chǎng),賣掉,二手車發(fā)票是33000元。增值稅需要申報(bào)銷售收入嗎?
請(qǐng)教老師 公司處置之前購(gòu)買的車輛 有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 還需要在增值稅報(bào)表申報(bào)收入嗎
老師,公司車輛交保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司代繳車船稅,總金額2797.46元,收到保險(xiǎn)公司2639.11元的發(fā)票,分錄怎么做呀
8 月營(yíng)業(yè)額從哪里看啊
怎么把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅和已交增值稅
請(qǐng)問老師個(gè)人代開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開錯(cuò)了,然后稅費(fèi)已經(jīng)交了,現(xiàn)在能作廢重新開嗎?前面支付的錯(cuò)誤的那個(gè)發(fā)票的稅額能退回嗎?
老師為什么商業(yè)信用的籌資成本高,謝謝
收的運(yùn)費(fèi)幾十塊,要開票給客戶嗎?
老師您好,我公司委托某公司開發(fā)了一個(gè)收費(fèi)小程序,每次的收款時(shí)對(duì)方按3‰收了我公司的手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問下這個(gè)手續(xù)費(fèi)我是不是應(yīng)該讓對(duì)發(fā)開收款發(fā)票給我做賬???
老師,公司在2024年10月15日變更公司名字,在此之后到11月還有開原來公司的名字發(fā)票,這樣發(fā)票可以用嗎?
夏天給工地上工人發(fā)冷飲還有啤酒,咋做分錄
我要付對(duì)方一筆款,對(duì)方上個(gè)月已開票,但是在這個(gè)月把戶名改了,賬號(hào)沒改,如果我這邊付款的話,戶名跟發(fā)票不一致,問一下要怎么解決,是出個(gè)證明這是一家公司就可以嗎
不是有發(fā)票么為啥要在未開具欄填寫
二手車發(fā)票不是你單位開出去的,這不是二手市場(chǎng)開的嗎?
哦意思我們不用再去開票了嗎
不還需要你待會(huì)開你就開,不需要開的話就不用開了??磳?duì)方的要求。
對(duì)方還需要你們開,你就去開,不需要開的,不用。
如果是車輛購(gòu)進(jìn)抵扣過的只能按13稅率填寫,如果是其他固定資產(chǎn)殘值處理,填寫簡(jiǎn)易計(jì)稅三個(gè)點(diǎn)再填寫附表減免一個(gè)點(diǎn),實(shí)際繳納兩個(gè)點(diǎn),怎么填報(bào)我說的對(duì)不對(duì)
銷售自己使用過的固定資產(chǎn) (1)購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購(gòu)入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購(gòu)入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡(jiǎn)易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),按正常銷售貨物計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。
你好,可以看一下這個(gè)政策的,你得符合減易計(jì)稅的政策才行。
那我要根據(jù)當(dāng)時(shí)情況吧
你好。你別看抵扣不抵扣。你這個(gè)沒有抵扣,不一定是政策不允許抵扣的。