您好,這個的話,可以,開票給你們,你們給他
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師,我們的代理商搞推廣活動我們會給予一定的補貼,現(xiàn)在對方說這筆補貼用來抵他們的貨款,發(fā)票已經(jīng)開過來。就是假如他們訂貨10萬元,補貼款是3萬,然后他們已經(jīng)開了3萬元的推廣發(fā)票給我們,本來這3萬元要付給他們,但他們說拿來抵貨款,那就是他們訂的這批貨再付7萬元就可以,我們該怎么進行賬務(wù)處理
老師,我們公司是代理商,供應商要求在我們省某個縣做推廣活動,由于當時人手不足,就聯(lián)系該市縣人員進行推廣,現(xiàn)在供應商給予推廣補貼,我們需要把這筆補貼全額付給這個人,他沒有公司,那他可以以個人名義去開推廣補貼發(fā)票給我們,我們再把這筆錢付給他嗎?
老師,去年有這么一個政策,我們的二級代理商銷售無人機如果季度業(yè)績達到A級我們公司要給予獎勵一臺500元,如果是C級也按每臺500元來記到后返結(jié)余,這個后返結(jié)余一半付給A級二級代理商,一半用于其他活動獎勵(用于廣告、推廣活動等都行)?,F(xiàn)在的問題是這些獎勵23年已經(jīng)付給我們的二級代理商了,但都沒有開發(fā)票,當時的賬務(wù)處理都是做到銷售費用—銷售折讓。請問23年年度匯算清繳這些費用需要調(diào)增嗎?
老師,現(xiàn)在有一供應商業(yè)務(wù)員找我們付款,我查了他們公司的送貨賬務(wù)記錄,最開始是以送貨單公司名做入庫,后來又改為另一家公司名,但附件還是以前那就公司的送貨單?,F(xiàn)在的問題是這個業(yè)務(wù)員說原來那家公司只有他和老板兩個人,意見不和分開了,公司也注銷了,然后注銷前的業(yè)務(wù)是誰負責的誰就去找相關(guān)公司要賬,與另外一個人無關(guān),現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)員要求付款給他或者他的公司,過來我們公司大吵,請問他需要提供什么我們才能把這筆款付給他,且沒有風險?
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?
那他正常開地推補貼發(fā)票還是開勞務(wù)服務(wù)發(fā)票?
嗯對,還是勞務(wù)發(fā)票的
那他不能開地推補貼發(fā)票嗎
不能,這個是不可以的
勞務(wù)費是不是20個點的稅?
對,個人所得稅是20%的
難搞,沒有其他方法了,20個點對方不愿意去開
讓你們承擔他也不愿意嗎?
意思是說假如補貼款是5000元,他去代開發(fā)票稅額1000元由我們來支付給他嗎?
嗯對,是這個意思的了,沒錯
那這1000元我們支付給他,他要提供什么給我們當附件?
這個的話,有沒有回單,這個