你好,應收賬款或者是應交稅費都有變化。

老師好,二月有銷售明細時 借:應收賬款—長沙卓越家具有限公司 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業(yè)務收入 為什么憑證上不寫明細,而是要等到結轉成本的時候再寫?(購進商品的時候就把明細寫在憑證上了)
老師,以前的會計結轉外賬主營業(yè)務成本沒有任何依據(jù)計算的做的一張憑證,那我后期怎么操作,我算了一下,她有時候計算的主營業(yè)務成本是根據(jù)收入打9折計算出來的,有時候就不是那個金額
您好,老師,咨詢一個問題,對于收入和費用的期末結轉,按照老師講課,是對收費與費用的凈額進行結轉。但是在學習實操的時候,一般對收入的結轉,比如收入類的賬戶,都是借:收入 貸:本年利潤;費用類科目比如主營業(yè)務成本是:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本,那么如果損益類某一會計科科目下借貸兩個方向都有金額的,如何進行結轉和做分錄
公司以前的固定資產(chǎn)已計提折舊,后在改造了一下賣給客戶了,合同收入10萬,已經(jīng)開過發(fā)票做過收入憑證借應收貸主營業(yè)務收入貸銷項稅了,當時改造時的材料費已結轉主營業(yè)務成本,現(xiàn)在才知道發(fā)貨的是以前自用的固定資產(chǎn),那現(xiàn)在這個固定資產(chǎn)凈殘值怎么結轉到項目成本上,做什么會計分錄處理,做固定資產(chǎn)清理然后結轉到資產(chǎn)處置收益么?怎么體現(xiàn)到這個項目成本里呢
老師主營業(yè)務收入在期末結轉的時候會引起哪些科目的變動呢?比如我原本結轉的憑證主營業(yè)務收入是1000元,但是現(xiàn)在要修改成1500,那么憑證就借貸不等了
審計報告上允許有錯別字嗎?
公司審計的目的是什么?
公司一般是委托哪個機構去進行審計,出具審計報告?
填寫生產(chǎn)成本情況是生產(chǎn)成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開13個點,這種發(fā)票有用嗎
進口國:巴西 進口海關編碼:9404.10.00 出口國:印度尼西亞 出口海關編碼:9404.10.00 外貿實務查詢網(wǎng)站查到的“社會一體化稅”計算方式是12.75%CIF,請問計算方式是準確的嗎?
高企的研費用在實操中如何管理?這些項目管理如何學習?
開辦費核算哪些費用老師?是在哪個階段算是開辦費
郭老師,想咨詢您個問題。
5050表中如果工資薪金支出填錯有沒有影響,會影響其他表嗎
月末結轉的時候本來結轉的憑證主營業(yè)務收入是1000元,但是現(xiàn)在要修改成1500,那么結轉的這賬憑這個應該怎么修改呢
你好,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入500, 借主營業(yè)務收入500,貸本年利潤。