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請教老師,我們是建筑勞務(wù)公司,23年年末應(yīng)付賬款余額為一千萬,其中臨時用工費六百多萬,24年陸續(xù)發(fā)放完畢,這種情況,本來我提前做好的財務(wù)報表年報跟四季度報表累計數(shù)是一致的,您說我需要再把財務(wù)報表改一下嗎?

2024-05-09 20:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-09 20:43

您好,這個的話,是最好修改一下的,建議修改

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快賬用戶7119 追問 2024-05-09 20:45

應(yīng)該怎么修改呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 20:45

這個的話,是應(yīng)付賬款,這個保持一致就可以

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快賬用戶7119 追問 2024-05-09 20:47

老師,沒明白,整體修改資產(chǎn)負(fù)債表嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 20:48

對啊,修改存貨和應(yīng)付賬款

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快賬用戶7119 追問 2024-05-09 20:48

應(yīng)付賬款的余額跟現(xiàn)在24年4月份的余額一致,是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 20:48

嗯對,是和這個意思的了

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快賬用戶7119 追問 2024-05-09 20:48

別的不變嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 20:49

別的是不需要變的

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快賬用戶7119 追問 2024-05-09 20:50

我的應(yīng)付賬款是陸續(xù)用現(xiàn)金發(fā)放的臨時工工資,那是不是應(yīng)該修改貨幣資金呀

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齊紅老師 解答 2024-05-09 20:52

那部需要,貨幣資金,這個只要和對賬單一樣就行

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快賬用戶7119 追問 2024-05-09 20:54

就是人為的改一下應(yīng)付賬款余額,對方科目我應(yīng)該改在哪呢?

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快賬用戶7119 追問 2024-05-09 20:55

我們庫存商品為零

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齊紅老師 解答 2024-05-09 20:55

嗯對,未分配利潤,或者存貨

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快賬用戶7119 追問 2024-05-09 20:56

借方應(yīng)付賬款,貸方未分配利潤,但是賬不用動,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 20:57

嗯對,是這意思的了

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快賬用戶7119 追問 2024-05-09 20:57

老師,你厲害!同樣的,其他應(yīng)收款也可以用這種方式改,對吧

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齊紅老師 解答 2024-05-09 20:59

沒事的,理解了就好的

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快賬用戶7119 追問 2024-05-09 21:01

老師,我現(xiàn)在利潤分配是借方200萬,如果按照剛才的改,就變成貸方400萬了,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 21:02

對,然后存貨也增加

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您好,這個的話,是最好修改一下的,建議修改
2024-05-09
你好,可以直接把2019.12月的工資直接納稅調(diào)增
2021-04-20
同學(xué)你好,向稅務(wù)申報的報表當(dāng)然必須與你公司賬上的數(shù)據(jù)一致的,否則一旦稅務(wù)局下來查,這就是很明顯的錯誤。
2021-11-26
你好這個賬上12月財務(wù)報表和財務(wù)報表申報年報是不是不一樣,需要去更正申報,
2021-07-19
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