您好,這個(gè)的話,是只能抵扣所得稅的

請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人公司本月購(gòu)進(jìn)車輛,取得專用發(fā)票,本月也發(fā)生銷售商品業(yè)務(wù)開出專用發(fā)票,但取得的進(jìn)項(xiàng)是個(gè)體開具的普通發(fā)票,這種情況我們本月是不是可以用車輛的稅進(jìn)行抵扣
我公司想成立一家廢品收購(gòu)回收公司,請(qǐng)問(wèn),廢品回收公司從個(gè)人處收購(gòu)的廢品,如何能取得購(gòu)入憑據(jù)。 廢品回收公司銷售廢品開具何種發(fā)票,對(duì)方是否可以抵扣增值稅?
公司是小規(guī)模,銷售辦公用品,每月10萬(wàn)以下,購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,銷售出去開了發(fā)票,最后要交企業(yè)所得稅是嗎?沒(méi)有辦公用品的票,有其他產(chǎn)品的成本票,是否可以抵扣呢?還是必須是對(duì)應(yīng)的?
老師,麻煩問(wèn)下我們1月從牧業(yè)公司收購(gòu)牛,我們已經(jīng)售出,取得的免稅發(fā)票正常是可以抵扣9%增值稅,但是對(duì)方企業(yè)未做歸類,1月報(bào)稅時(shí)我就抵扣不了進(jìn)項(xiàng),需要正常繳納增值稅,但是等到2月對(duì)方企業(yè)做完歸類,把這張發(fā)票作廢,在重新給我們開發(fā)票,就可以抵扣稅款了,那這筆可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款我可以申請(qǐng)退稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,之前個(gè)人給企業(yè)代開了居間費(fèi)發(fā)票,后面企業(yè)就注銷啦,現(xiàn)在稅務(wù)推出代扣代繳沒(méi)有交,怎么處理,是要補(bǔ)稅嗎?那可以讓對(duì)方作廢嗎,然后以個(gè)體工商戶開進(jìn)來(lái)嗎,但是企業(yè)已經(jīng)注銷還能給企業(yè)開具發(fā)票抵扣成本嗎
老師,個(gè)體戶一般納稅人,沒(méi)簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報(bào)個(gè)稅,可以嗎?還有就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,每月報(bào)的陳本費(fèi)用是全部費(fèi)用包括沒(méi)有發(fā)票的,這也就是利潤(rùn)了吧,那年末調(diào)贈(zèng)沒(méi)有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒(méi)有實(shí)際操作過(guò),不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么
老師,標(biāo)準(zhǔn)成本法如何核算,實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)的差異又如何處理
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您。
發(fā)票信息導(dǎo)入電子模板里,填寫了稅收分類編碼,可以不再輸入電子稅務(wù)局開票信息維護(hù)商品維護(hù)嗎,
老師,我問(wèn)下,公司有項(xiàng)目爛尾,致材料款沒(méi)有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來(lái)找財(cái)務(wù)報(bào)表,我們公司財(cái)務(wù)需要配合嗎?
老師,個(gè)體工商戶咨詢服務(wù)站一個(gè)季度開票七萬(wàn)左右的,成本寫多少,怎么寫,有房租,一年一共就萬(wàn)了八千的,水電不知道,辦業(yè)務(wù)使用的個(gè)人車輛油費(fèi)也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)處理沒(méi)有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級(jí)科目怎么填列申報(bào)欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒(méi)有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購(gòu)買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說(shuō)有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費(fèi),轉(zhuǎn)不到庫(kù)存商品了。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒(méi)有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購(gòu)買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說(shuō)有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。


目前我們開具的成本票的額度,大于銷項(xiàng)發(fā)票,這樣是否可以?
那沒(méi)事,這個(gè)是不影響的
開成本票不需要交稅吧
嗯對(duì)不需要的,不用交
那申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅如何申報(bào)呢
這個(gè)的的話,你就是正常收入成本填寫啊,保持所得稅增值稅一致,最后利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
比如說(shuō)成本票是100萬(wàn),銷售開票只有30萬(wàn),申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅該如何填寫
營(yíng)業(yè)收入,30 ,營(yíng)業(yè)成本100,最后費(fèi)用寫上,您可以打開申報(bào)表,我給你說(shuō)填在哪來(lái)
這上面說(shuō)的是企業(yè)所得稅申報(bào)吧 ?成本票不需要申報(bào)增值稅吧
成本不需要申報(bào),可以打開截圖我給你說(shuō)位置的