幾月份開始繳納社保的?5月份交的是當(dāng)月的還是上一個(gè)月的?

老師你好,發(fā)4月份的工資的時(shí)候,肯定是5月份去支付。那你們4月份的這個(gè)工資是去扣4月份個(gè)人承擔(dān)的社保,還是扣5月份個(gè)人承擔(dān)的社保。
公司來的員工,給他補(bǔ)交3月份的社保,由他自己全額承擔(dān),包括個(gè)人部分和公司部分,從他5月工資扣,現(xiàn)在交了他3月份和4月份的社保,怎么做賬
老師,請(qǐng)問4月發(fā)放的工資是上個(gè)月的,也就是三月份的,那4月發(fā)放的工資就要把三月個(gè)人承擔(dān)的社??鄢鰜?,請(qǐng)問三月工資在四月份發(fā)放在五月十五日之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,個(gè)稅的社保(個(gè)人交的部分)扣除金額是指1月份交的社保數(shù)對(duì)吧
你好,老師5月份交社保,發(fā)4月份工資,得扣個(gè)人承擔(dān)部分沒錯(cuò)吧
老師,如果公司 6 月份給員工交 6 月份的社保,那扣社保個(gè)人承擔(dān)那部分,是從 5 月份的工資里扣,公司是每個(gè)月 15 號(hào)發(fā)工資,還是 7 月份發(fā) 6 月份的工資的時(shí)候扣 6 月份的社保呢?謝謝
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請(qǐng)問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請(qǐng)問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個(gè)亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?


5月份交的當(dāng)月的
你好,那你們是準(zhǔn)備扣4月份的工資嗎?提前扣,如果是的話可以。
發(fā)4月份的工資,交5月份社保,正常來說是不是就得提前扣,以防員工離職下個(gè)月扣不了社保了
可以的,可以這么做的。
我按當(dāng)月發(fā)工資扣當(dāng)月的也可以是吧,提前扣也可以是吧
是的對(duì)的可以的可以的可以的。
法律上沒有規(guī)定不可以提前扣。