是的,那個(gè)是自動(dòng)累計(jì)的。不需要您修改

請(qǐng)問老師,員工10月來的公司,申報(bào)個(gè)稅只從收入里面減去減除費(fèi)用,沒有免稅收入、扣除項(xiàng)目和準(zhǔn)許扣除的捐贈(zèng)額等,10月的收入711.77低于減除費(fèi)用5000,個(gè)稅申報(bào)為0,在11月的時(shí)候,工資收入6400,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候累計(jì)收入7111.11,累計(jì)減除費(fèi)用10000,累計(jì)應(yīng)納稅所得額就為負(fù)數(shù),這樣11月的個(gè)稅是0,但是單獨(dú)看11月的收入6400算個(gè)稅,不是應(yīng)該繳納個(gè)稅(6400-5000)*3%=42嗎
請(qǐng)問申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅的時(shí)候第六行投資者減除費(fèi)用是不是按照每個(gè)月5000元的累計(jì)增加填進(jìn)去呢?
增值稅申報(bào)表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個(gè)月,導(dǎo)致第二欄的本年累計(jì)和第一欄的本年累計(jì)數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報(bào)的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報(bào)時(shí)也無法修改第二欄的本年累計(jì)數(shù)了,如果修改了會(huì)比對(duì)不通過
申報(bào)個(gè)人所得稅重累計(jì)減除費(fèi)用每個(gè)月是5000元,一年60000元,但是系統(tǒng)顯示累計(jì)減除費(fèi)用是10000元,超過了就要交個(gè)稅,怎么調(diào)整
個(gè)人所得稅第一個(gè)月零申報(bào)累計(jì)減除費(fèi)用是5000,第二個(gè)月零申報(bào)就自動(dòng)變?yōu)?0000了對(duì)嗎?這個(gè)數(shù)據(jù)是累積增加?需要更改成累計(jì)減免費(fèi)用是5000嗎?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


是不是現(xiàn)在從新進(jìn)去個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào),2和3月份的?
申報(bào)錯(cuò)誤就更正申報(bào)就是,先啟動(dòng)2月以后的所有更正,然后開始更正2月往后