同學(xué),你好 嗯呢,可以的
老師,關(guān)于匯算清繳, 公司開辦半年沒有一分錢收入,都是老板借款和墊資周轉(zhuǎn),半年開辦費各項裝修支出實際為30多萬(含白條入賬),扣出去白條20萬后。還余工資和費用10萬可以抵扣稅。請問: 1. 匯算清繳填表時,成本和費用那列,我一共只能填10萬元吧(因為只有這10萬左右是有正規(guī)發(fā)票的)匯算清繳時,把費用調(diào)減20萬,是對的嗎?
小規(guī)模納稅人,22年開票495萬,做了25萬利潤,工資做了91萬,其他的成本票都是工人代開的,現(xiàn)在匯算清繳申報提示成本費用與收入存在較大差異,我自查沒有問題,我要是把管理費用做少40萬,系統(tǒng)就過了,這個我該怎么處理?
老師,我司在2022.12月成立了一個查賬征收的個體戶,并在當(dāng)月開出了28萬的發(fā)票,沒有費用成本票進來,申報時做了零申報,個稅匯算清繳也是零申報,可不可以把這去年的28萬收入,做到今年來,拿成本費用票來沖,然后申報個稅?
老師,這邊代賬公司,一家小規(guī)模是管理咨詢公司,沒有什么成本票,然后前會計去年暫估了一筆28萬的應(yīng)付賬款,和一筆九萬多的管理費用,因為客戶只想交增值稅,不想交企業(yè)所得稅,所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳,他上年的四個季度全部是零申報,我匯算清繳怎么弄?還可以零申報嗎?
老師您好,我是小型微利企業(yè),這個企業(yè)一年就開20多萬的發(fā)票,然后就發(fā)放一個人的工資,中間沒有任何費用,包括什么業(yè)務(wù)招待費啥的,然后我把工資做到管理費用中了,現(xiàn)在我申報匯算清繳,就是我成本沒有數(shù)字,提示的是我收入有數(shù)字,成本那塊為零,這種我直接申報掉行不行,還是必須要改一下呢
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款