你好,需要的那成本有沒(méi)有發(fā)票成本具體的是啥?

老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
我想問(wèn)一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產(chǎn),那今年報(bào)去年匯算清繳的時(shí)候那個(gè)所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報(bào)表要怎么寫呢?他那個(gè)車購(gòu)入的時(shí)候一開(kāi)始發(fā)票沒(méi)有給到我們,所以沒(méi)有做賬,現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒(méi)有折舊過(guò)的 那個(gè)年度所得稅報(bào)表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師公司之前是核定征收,現(xiàn)在匯算清繳才知道2022年變成查賬征收了,之前的報(bào)表才填了收入沒(méi)有填成本,一直沒(méi)有做賬,也沒(méi)有成本發(fā)票,現(xiàn)在要補(bǔ)22年的賬,轉(zhuǎn)出去的都沒(méi)有成本發(fā)票,這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)還能抵去年的成本嗎
老師好我2021年的匯算清繳年報(bào)表是根據(jù)審計(jì)的報(bào)表填制的審計(jì)根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計(jì)提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時(shí)候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時(shí)調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒(méi)有影響本年利潤(rùn)總額賬沒(méi)有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報(bào)表和年報(bào)表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請(qǐng)問(wèn)我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時(shí)才反應(yīng)過(guò)來(lái)這個(gè)問(wèn)題
總賬記賬憑證填制有問(wèn)題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤(rùn)分成,b公司給a開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國(guó)內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)新成立的個(gè)體工商戶,自動(dòng)核定的稅種沒(méi)有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤(rùn)后需要更正年報(bào)嗎,去年的報(bào)銷有漏記的。今年補(bǔ)錄。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有一個(gè)員工當(dāng)月沒(méi)有工資,是否需要0申報(bào),還是不申報(bào)也可以呢
公司辦公地址和注冊(cè)地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實(shí)際辦公地址?
老師公司有利潤(rùn)500萬(wàn),有什么方法在不交稅的情況下能把利潤(rùn)分配掉?


他沒(méi)有收到任何發(fā)票,去年一整年
你好,那你收入開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的?
就是有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù),主要是銷售
銷售產(chǎn)品的嗎?如果是的話,你們有購(gòu)買的支出嗎?
這個(gè)來(lái)做匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。
沒(méi)有購(gòu)買之處,沒(méi)有任何費(fèi)用票收到
他都沒(méi)有做賬,按道理說(shuō)是有工資的,不至于交稅吧
你好,你工資是工資,工資申報(bào)了個(gè)稅嗎?但是他做不了成本,他得做費(fèi)用。
就是之前的會(huì)計(jì)全部是零報(bào),我這次匯算可不可以0報(bào)?
好,你需要去更正修改之前的。先去修改之前的報(bào)表,然后在今年匯算清繳成本費(fèi)用。沒(méi)有發(fā)票的調(diào)整。
那么一點(diǎn)點(diǎn)收入不存在有利潤(rùn)的,如果扣掉工資費(fèi)
沒(méi)有利潤(rùn)可以的,按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就行。
但是我年報(bào)的時(shí)候要不要填寫收入呢?可以0報(bào)嗎?
這樣我之前的報(bào)表也不改了,反正沒(méi)有利潤(rùn)
需要填寫收入,你即使現(xiàn)在不寫,后期查到要求修改
哦,這個(gè)匯算要注意哪些重點(diǎn)?這邊是代賬公司
你好,匯算清繳根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,收入和成本都是權(quán)責(zé)發(fā)生制的。 然后成本費(fèi)用得有發(fā)票沒(méi)有的調(diào)增 福利費(fèi)、招待費(fèi)、宣傳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)。有扣除比例的,需要根據(jù)扣除比例來(lái)抵扣,超過(guò)的需要納稅調(diào)增
哦,這個(gè)調(diào)查嚴(yán)不嚴(yán)的?就是有一些小錯(cuò)誤,匯算清繳之后的檢查嚴(yán)不嚴(yán)。
你好,嚴(yán)格不嚴(yán)格看你稅覺(jué),因?yàn)樗枰葘?duì),不管嚴(yán)格不嚴(yán)格,他都能比對(duì)出來(lái)。你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
哦,所以,任何公司只要有開(kāi)票收入的都要填寫對(duì)嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。