你好,這個(gè)你要自己加起來(lái)。向增值稅申報(bào)表,所得稅申報(bào)表,然后附加稅申報(bào)表主要就是這三項(xiàng)。

老師,填高企快報(bào) 工業(yè)總產(chǎn)值 新產(chǎn)品產(chǎn)值 從哪里取數(shù)呢
請(qǐng)教下老師,我要填高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況表里的年度納稅總額,在哪里可以查詢(xún)得到數(shù)據(jù)?
高新企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中,營(yíng)業(yè)收入、總產(chǎn)值數(shù)值怎么填。高新產(chǎn)品收入、新產(chǎn)品收入數(shù)據(jù)從哪里找
老師 企業(yè)年報(bào)納稅總額在哪里取數(shù)
高新企業(yè)年報(bào)填寫(xiě),納稅總額在哪里取數(shù)據(jù)?
老師你好,企業(yè)之間的往來(lái)借款需要交多少的印花稅?稅務(wù)條文有規(guī)定嗎?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票可以紅沖嗎
老師,注冊(cè)地在 a地,開(kāi)租賃票在B地,開(kāi)票要加5個(gè)點(diǎn)哦。 房租就2500一個(gè)月, 1.開(kāi)這個(gè)票能低多少稅? 2.注冊(cè)地在 a地,開(kāi)租賃票在B地,能抵稅嗎?
老師,我們公司最近業(yè)務(wù)不好,所以暫停業(yè)務(wù),但是之前的發(fā)票未開(kāi),如果開(kāi)了會(huì)增加營(yíng)業(yè)額,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那么可以以工資的形式多發(fā)給法人工資嗎
24年企業(yè)工商年報(bào)漏申報(bào)了,現(xiàn)在已補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這種還需要做罰款嗎?
老師您好,主要賣(mài)醫(yī)療器械的,開(kāi)發(fā)票選項(xiàng)時(shí)有電子元件可以選,,是不是就可以開(kāi)電子元件發(fā)票
老師,一般納稅人銷(xiāo)售泡菜、糖蒜的增值稅稅率是多少?
2023年10月份的一張發(fā)票稅務(wù)局通知不能用:分錄是 借:庫(kù)存商品100 進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸;銀行存款113 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改
老師請(qǐng)問(wèn),假設(shè)2025年8月 在阿里巴巴銷(xiāo)售的產(chǎn)品,銷(xiāo)售訂單完成了,但是沒(méi)有報(bào)關(guān),還可以在之后月份報(bào)關(guān)嗎?申報(bào)如何操作?謝謝!
職工提前解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金計(jì)入會(huì)計(jì)科目?


納稅總額 指在報(bào)告期年度內(nèi),企業(yè)按照稅法規(guī)定,經(jīng)計(jì)算得出的在一個(gè)納稅年度內(nèi)應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的各項(xiàng)稅金、特種基金和附加費(fèi)等。不論是否當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生,只要是當(dāng)年度應(yīng)該繳納的稅額都需要填報(bào)。
你好,你的問(wèn)題是什么
我們所得稅匯算后不交錢(qián),那這個(gè)納稅總額和去年實(shí)際繳納的稅額是不是一樣?
看我上面發(fā)的那段解釋?zhuān)沁@個(gè)意思嗎?
個(gè)稅要不要算進(jìn)去?
你好,個(gè)稅是不用算進(jìn)去的,因?yàn)檫@個(gè)不屬于公司承擔(dān)的部分。