你好,公司銷售是貨物么

我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營公司,請(qǐng)問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬,聯(lián)營費(fèi)用1萬,我們需要給商場(chǎng)開13%的專票9萬給商場(chǎng),上面沒有任何備注,商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng),請(qǐng)問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場(chǎng)開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?還有1萬的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)!!萬分感謝
我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營公司,請(qǐng)問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬,聯(lián)營費(fèi)用1萬,我們需要給商場(chǎng)開13%的專票9萬給商場(chǎng),上面沒有任何備注,商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng),請(qǐng)問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場(chǎng)開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?還有1萬的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)?。∪f分感謝
老師,我家的經(jīng)營情況如下 104門市,105門市,106門市租的3個(gè)門市,老板把這3個(gè)門市打通開了一家超市,牌匾做了一個(gè),營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)了3個(gè)地址顯示分別為長(zhǎng)春凱旋104門市,105門市,106門市,稅務(wù)登記3個(gè)營業(yè)執(zhí)照也都稅務(wù)登記了 問題1.老板就以上情況,注冊(cè)這三個(gè)個(gè)體營業(yè)執(zhí)照,在稅收上會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)? 問題2.專管員個(gè)稅給核定的是9900,那我是不是可以理解為我季度銷售收入不超過45萬不需要交增值稅,季度開票超過29700,我就需要全額交個(gè)稅呢? 問題3.實(shí)際經(jīng)營中我們是個(gè)體開的超市,并不怎么開發(fā)票,也就是說我們沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),也沒有費(fèi)用發(fā)票,比如我季度銷售46萬,我這3個(gè)個(gè)體稅務(wù)申報(bào)我應(yīng)該怎么申報(bào),交稅需要交多少, 麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo),謝謝老師
市場(chǎng)(小規(guī)模納稅人),有10個(gè)個(gè)體工商戶業(yè)主,市場(chǎng)與個(gè)體工商戶簽訂協(xié)議:銷售額市場(chǎng)統(tǒng)一收取,月末經(jīng)過對(duì)賬銷售額全額返還個(gè)體業(yè)主,但要收取每戶管理費(fèi)。市場(chǎng)給業(yè)主開具管理費(fèi)發(fā)票 市場(chǎng)賬務(wù)處理:?
市場(chǎng)(小規(guī)模納稅人),有10個(gè)個(gè)體工商戶業(yè)主,市場(chǎng)與個(gè)體工商戶簽訂協(xié)議:銷售額市場(chǎng)統(tǒng)一收取,月末經(jīng)過對(duì)賬銷售額全額返還個(gè)體業(yè)主,但要收取每戶管理費(fèi)。市場(chǎng)給業(yè)主開具管理費(fèi)發(fā)票 市場(chǎng)賬務(wù)處理:1、從錢進(jìn)到市場(chǎng)再給到個(gè)體戶2、收市場(chǎng)管理費(fèi),怎么做分錄?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


市場(chǎng)就是超市
1.分錄 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 借:銀行存款 應(yīng)收賬款
2借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
市場(chǎng)一般會(huì)開商業(yè)管理費(fèi) 個(gè)體開給客戶,銷售貨物
1、為什么用應(yīng)收賬款?
用其他應(yīng)收款等也行,看你怎么方便對(duì)賬
?1、收到銷售款時(shí): - 借:銀行存款 - 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)(銷) 2. 返還個(gè)體業(yè)主銷售款時(shí): - 借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)) - 貸:銀行存款 3. 收取管理費(fèi)時(shí): - 借:銀行存款 - 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 我認(rèn)為是這樣啊?你用的應(yīng)收?
你們是市場(chǎng)管理收取管理費(fèi)的一方吧 上面做的是銷售貨物的一方
市場(chǎng)管理者 1、代收到銷售款時(shí): - 借:銀行存款 - 貸:應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款 2. 返還個(gè)體業(yè)主銷售款時(shí): - 借:應(yīng)付賬款 - 貸:銀行存款 3. 收取管理費(fèi)時(shí): - 借:銀行存款 - 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
因?yàn)槭谴諏?duì)方的款,不是管理方的收入不確認(rèn)銷項(xiàng)
你是說市場(chǎng)收銷售款,不用開票確認(rèn)收入,因?yàn)槭谴諅€(gè)體戶的款,月末對(duì)完賬就要返給他們。 給到個(gè)體戶時(shí)個(gè)體戶也不用開票?
是這樣的,管理方只是收取管理費(fèi)的部分開發(fā)票
個(gè)體戶只是對(duì)銷售的客戶有索取發(fā)票時(shí)開具,月末給返款的時(shí)候不開的
那這樣大額的資金來往沒問題嗎?
沒有問題,是正常的。現(xiàn)在很多商場(chǎng)景區(qū)也這樣操作
那消費(fèi)的客人要發(fā)票誰給開?
個(gè)體戶對(duì)消費(fèi)的客戶 索取發(fā)票時(shí)給開具
收錢的市場(chǎng)不開票,客人不能投訴嗎?
一般二維碼等都是在個(gè)體戶的店鋪內(nèi)的,在個(gè)體戶店鋪內(nèi)付款后,個(gè)體戶會(huì)直接給開發(fā)票,只是二維碼是到市場(chǎng)管理者的,款也會(huì)直接進(jìn)到管理市場(chǎng)的公司賬戶
還有的會(huì)引入第三方收款分賬
市場(chǎng)統(tǒng)一收款
你們公司是先給客戶開發(fā)票,然后讓個(gè)體戶等給你們開發(fā)票這樣操作么
這樣公司的銷售收入會(huì)很大,會(huì)重復(fù)納稅
操作也能行的通的,不過現(xiàn)在不多見
還沒操作,還在籌劃階段,
這樣啊,上面說的可以參考下,多數(shù)只收管理費(fèi),其他的不管,也很省事。也有的是一周返給市場(chǎng)是的實(shí)際經(jīng)營者