你好,借實收資本貸銀行還款多支付的這一部分退回。

我們有三個合伙人成立了一家小公司,公司按照之前簽股權合同,注冊資本75萬我出資15萬占20%股份!現(xiàn)在法人將注冊資本注冊100萬,我是認繳20萬,那現(xiàn)在我這15萬可以先打到公司然后減資變更實繳15萬嗎
老師,之前財務已經(jīng)做過了實收資本100萬了(有股東打款的,也有以現(xiàn)金形式存進去的,還有股東打的往來財務做進了資本),未分配利潤是負數(shù),那我現(xiàn)在這個實收資本還可以減少到50萬嘛
老師,有個公司現(xiàn)在要降資,之前注冊資本財務已經(jīng)做成100萬了,那現(xiàn)在要減資的話我可以減到100萬以下嘛,如果可以的話,那我賬面怎么處理
老師,我公司2014年注冊的,注冊資本100萬,現(xiàn)在不是出了新規(guī)定要5年內(nèi)實繳嘛,那我是要哪一年完成實繳呢?沒這么多錢實繳怎么辦啊?可以減資嗎
老師,有一家小規(guī)模之前實收資本認繳300,實繳90萬不到,現(xiàn)在公司要做減資,減資到80萬,那賬務怎么處理,之前賬務處理實收資本靠近90萬了,現(xiàn)在減資,賬務怎么處理,減資的話會涉及到稅務上哪些問題嗎
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,你的意思是可以將到100萬以下了,到時候紅沖之前的分錄就可以了嘛,那這個涉及到稅嘛,印花稅還沒有繳納
你好對的是的,這個單位如果沒有盈利的,不需要交稅
老師,未分配利潤是負數(shù),就不會涉及稅了吧
你好對的 是的 是的