您好,做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是您這里沒有發(fā)票,匯算清繳所得稅可能得調(diào)整

本月無銷項(xiàng)沒有開票,收到的招待費(fèi)用類比如餐飲和購買的酒之類的專票應(yīng)該怎么做賬,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)二級科目計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,等后期有開發(fā)票了在作抵扣?
老師,老板出去吃飯開回來的發(fā)票都是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)對嗎,還有買的禮品送人也是招待費(fèi)是嗎?
老師,企業(yè)開辦期間付了個2千多的商標(biāo)注冊費(fèi),我是計(jì)入無形資產(chǎn)還是計(jì)入開辦費(fèi)呀,還有個股東的差旅費(fèi)幾大千,買酒送人1萬多都沒有發(fā)票,我是計(jì)入開辦費(fèi),等到明年的發(fā)票都回不來,匯算清繳是不是不好核算呀,清繳時沒有個開辦費(fèi)二級科目
老師你好,就像我們公司要取六萬塊錢送禮,這個沒有票,無論是取現(xiàn)金,還是直接打給員工,員工取出來送禮,道理都是一樣的吧,都是無票支出吧,怎么樣才能有好方法做到匯算清繳不調(diào)增,或者這個只能做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)么?
老師,買酒送禮。沒有發(fā)票,做無票支出。二級科目入辦公費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
公司是銷方,給客戶提供了一批20萬的產(chǎn)品,現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)品的原因終止了合作,對方支付了10萬,現(xiàn)在要求開10萬元發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢?
個體月開票額度是20萬,就是一個季度能開60萬的發(fā)票對嗎?但是一個季度超30萬就得交稅了是嗎
請問老師,出口企業(yè),CIF價,簽訂合同金額是應(yīng)該和報(bào)關(guān)單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進(jìn)我公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)呢?
外貿(mào)公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)勾選了,所屬期是10月,次月申報(bào)退稅所屬期選的是自然月11月,這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額入賬的會計(jì)分錄是?
老師您好!請問已經(jīng)提完折舊的固定資產(chǎn),增加原值,是在固定資產(chǎn)模塊變動單里,增加原值嗎?
老師,個人代開的砂石料發(fā)票,要交那些稅?
公司承擔(dān)員工的個稅,怎么做分錄,舉例
在沒有殘疾人的情況下,人數(shù)超過30人,殘保金大概是幾個點(diǎn)呢


但是公戶支付給這個人,是外面的人。不是公司員工,也入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
公戶支付給賣酒的人是嗎?如果是支付給賣酒的人,就做禮品購入,然后再禮品發(fā)出做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
分錄怎么做?不可以直接業(yè)務(wù)招待費(fèi)?買時就送了
借:庫存商品-禮品? ? ? ?貸:銀行存款? ? ? ?借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? ? ?貸:庫存商品-禮品
不可以直接出業(yè)務(wù)招待費(fèi)了
都沒有入庫
如果是員工來報(bào)銷的可以直接出業(yè)務(wù)招待費(fèi),您這個購買的這一步不能省
庫存商品對嗎??
是的,入庫就入庫存商品
沒有入庫。買了直接送了
我知道沒有實(shí)際入庫,就是會計(jì)處理上這么個步驟而已
那附件,沒有出庫單,可以嗎
做個出庫單,稅務(wù)上的附近需要