你好,同學 也是按月攤銷計入成本
(一)2014年5月1日A公司委托B公司銷售商品500件,商品已發(fā)出,每件成本為240元,A公司約定B公司按每件300元對外銷貨,A公司按售價的15%向B公司支付手續(xù)費。至5月25日B公司全部對外銷售完,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150000元,增值稅額為25500元,款項已收存銀行。5月26日A公司收到B公司開具的代銷清單時,同時向B公司開具了一張相同金額的增值稅專用發(fā)票,5月28日B公司與A公司結清相關款項。假定A公司發(fā)出商品時納稅義務尚未發(fā)生,不考慮其他因素。要求:做出A、B公司的相關會計處理(12分)
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務是給其他公司做,技術開發(fā),技術服務,研發(fā)服務等,5.24收到100%控股公司b一筆8萬收入.雙方簽約了技術研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,6.1號a給b稅務代開了8萬的研發(fā)服務專票, 1.怎么做收入的賬務處理呢? 2.月末結轉成本的賬務處理怎么做呢?除了幾個研發(fā)人員工資沒有其他成本了。 3.月末計提工資薪金的賬務處理怎么做呢 4.B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務費,稅務局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點是6%還是1%呢? 5.這個不涉及研發(fā)支出相關會計分錄操作吧?
老師你好,A B公司為同一企業(yè)不同子公司,客戶委托A公司開發(fā)工裝模具,A委托B開發(fā),客戶給A開票時,A全額計入了其他業(yè)務收入進行60期合同負債攤銷,現B公司開票給A公司,因為收入是60期進行攤銷的體現的,B公司開票支付應計入其他業(yè)務成本,但全計入某個月則收入與成本不匹配,想問一下這個如何進行賬務處理
老師您好,請教一個專業(yè)問題, 1、結算方式:A公司的軟件委托B公司銷售,相當于B公司是一級代理,預收款都在A公司,開票主體也是A公司給客戶,A公司給B公司結算70%,這里是成本,收入相當于都是A公司全額計算的,申報的也都是按開票金額 , 2、2025年的結算方式,B公司將軟件與B公司自己公司的課程產品一起打包售賣,由B公司開票給客戶,針對已交付的軟件產品,B公司按30%結算給A公司,這種模式實行了半年后,但這里對比去年A公司的收入少了很多,也是按開票金額申報的營業(yè)收入,我的訴求是通過1和2結算模式,怎樣可以找出差異金額有多大?
老師您好,請教一個專業(yè)問題, 1、結算方式:A公司的軟件委托B公司銷售,相當于B公司是一級代理,預收款都在A公司,開票主體也是A公司給客戶,A公司給B公司結算70%,這里是成本,收入相當于都是A公司全額計算的,申報的也都是按開票金額 , 2、2025年的結算方式,B公司將軟件與B公司自己公司的課程產品一起打包售賣,由B公司開票給客戶,針對已交付的軟件產品,B公司按30%結算給A公司,這種模式實行了半年后,但這里對比去年A公司的收入少了很多,也是按開票金額申報的營業(yè)收入, 注:這里的軟件產品金額是19800,A收款結算給B時,19800*70%,B結算給A時,19800*30%,我的訴求是通過1和2結算模式,怎樣可以找出差異金額有多大?
老師,賣車的印花稅是按次申報嗎?
我們公司8月28日補繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因為公司2024年度里有進項稅額轉出263.05元,因為12月份有銷項稅,8月28日補繳增值稅,重新申報增值稅申報表,那這個會計分錄該如何處理。
老師請問下施工加材料開九個點的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產
你好,老師,舉個例子,我們是生產商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級散酒,好幾個品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個科目的數量是負數,中間是哪個環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對準B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現在怎么同AB公司處理這業(yè)務。
老師,我們公司無償使用個人房產做辦公室,采集房產稅的計稅依據是什么,怎么計算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報表中填進項稅轉出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報的是24年增值稅申報表提問一下,電子稅務局發(fā)票查詢當月金額是10w,應納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個金額加起來不是10.5w了,為什么兩個數據不一樣,有那些可能
請問 報完稅了 發(fā)現有個高鐵票沒做賬 是可以抵扣進項的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務招待,當時入賬了,但是后來沒收到消費小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費依據