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增值稅稅負(fù)是不是(銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)/當(dāng)月應(yīng)稅銷售收入

2024-05-05 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-05 12:37

您好,是的,沒有留抵進(jìn)項的話就是這個計算,分子是實繳的增值稅

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快賬用戶7981 追問 2024-05-05 12:37

要不要加進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊

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快賬用戶7981 追問 2024-05-05 12:38

如果要那為什么借原材料貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 是是算多交稅呢

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齊紅老師 解答 2024-05-05 12:44

您好,項稅額轉(zhuǎn)出要加上的, 2.不是多交稅,是這個進(jìn)項稅不能抵扣,只能是進(jìn)成本, 原來在借方,現(xiàn)在在貸方,沒有多交

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快賬用戶7981 追問 2024-05-05 17:28

那考慮到稅負(fù)預(yù)警值不是要補1的進(jìn)項票進(jìn)來啊 10-(5-1+1)=5不是多交了1就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額啊 就是補1的進(jìn)項是交給供應(yīng)商的增值稅

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齊紅老師 解答 2024-05-05 17:39

您好,沒有多交,有1是本來就能抵扣的嘛 ,比如退貨了,或用于員工福利了

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您好,是的,沒有留抵進(jìn)項的話就是這個計算,分子是實繳的增值稅
2024-05-05
在NC系統(tǒng)上做賬時,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出通常會體現(xiàn)為應(yīng)交稅金的增加。這是因為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出意味著企業(yè)購進(jìn)的貨物或服務(wù)原本用于生產(chǎn)經(jīng)營,但因為某些原因(如退貨、索取折扣等)需要將其進(jìn)項稅額從當(dāng)期銷項稅額中轉(zhuǎn)出,因此需要在賬面上體現(xiàn)為應(yīng)交稅金的增加。 在申報表上,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出通常不會單獨體現(xiàn)為交稅。這是因為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是針對當(dāng)期購進(jìn)貨物或服務(wù)所對應(yīng)的稅額進(jìn)行調(diào)整,而不是增加或減少當(dāng)期應(yīng)交稅金。因此,在申報表上,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出通常會體現(xiàn)在“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”欄中,而不是“銷項稅額”或“應(yīng)交稅金”欄中。 如果您的申報表上沒有體現(xiàn)出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額交稅,可能是因為您的申報表沒有正確填寫或者沒有將NC系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)正確導(dǎo)入申報系統(tǒng)中。
2023-12-07
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交的稅銷項500, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項500,做這個
2024-03-15
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-07-07
指銷項-認(rèn)證勾選平臺上的進(jìn)項稅額-高鐵抵扣進(jìn)項-航天抵扣進(jìn)項?? ?是你申報表上面進(jìn)項稅額,
2020-12-16
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