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老師,請(qǐng)問增值稅開票系統(tǒng)和賬上的增值稅相差三分錢,還沒有結(jié)賬,想直接改報(bào)表上的數(shù)額,但是每筆收入都是按照開出來的發(fā)票填寫的稅額,那么這三分錢應(yīng)該如果直接在賬上改呢?

2024-05-05 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-05 11:18

你直接做到這個(gè)月就可以的,這個(gè)是四舍五入的差異。差額放到營(yíng)業(yè)外收支里面就行。

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快賬用戶3194 追問 2024-05-05 11:18

我就是不想那么麻煩才問的

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快賬用戶3194 追問 2024-05-05 11:19

就是故意不結(jié)賬 按增值稅申報(bào)表做增值稅 應(yīng)該怎么改

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齊紅老師 解答 2024-05-05 11:20

多交了3分錢的話, 借營(yíng)業(yè)外支出 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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快賬用戶3194 追問 2024-05-05 11:21

暈老師我不是這個(gè)意思,我是要直接改數(shù)據(jù),當(dāng)月的不需要做處理啊

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快賬用戶3194 追問 2024-05-05 11:23

當(dāng)月可以直接改賬上數(shù)據(jù),并不需要做會(huì)計(jì)分錄啊

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齊紅老師 解答 2024-05-05 11:26

你好,你收到了100塊錢,然后你的增值稅銷項(xiàng)是100÷1.13*13% 你的這些都是固定的啦, 還能修改 修改之后不平 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 如果你動(dòng)銷項(xiàng)的話,要么你的銀行存款 還有變化,要么你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有變化 假設(shè)減少主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 那你的銷售額又得變了,變了之后你看一下你的增值稅申報(bào)表里面的和你賬上的一樣的嗎

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你直接做到這個(gè)月就可以的,這個(gè)是四舍五入的差異。差額放到營(yíng)業(yè)外收支里面就行。
2024-05-05
您好,這個(gè)的話,就只能減少收入,增加增值稅,這樣
2024-05-05
你好,那您每個(gè)發(fā)票核對(duì)數(shù)據(jù)
2024-05-05
按系統(tǒng)的金額申報(bào)?差額做分錄調(diào)整
2022-05-24
你好,你按稅盤上的資料導(dǎo)出來的金額填
2023-04-06
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