按系統(tǒng)的金額申報(bào)?差額做分錄調(diào)整
老師,小規(guī)模納稅人季度不含稅收入300萬(wàn),稅率百分之一,該怎么填寫申報(bào)表,系統(tǒng)顯示的都是百分之三的征收率,實(shí)際稅額也是按百分之三
老師 想咨詢下小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)按開票系統(tǒng)上的不含稅銷售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實(shí)際上的不一樣,系統(tǒng)上可能有開百分之三稅率的 當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)也直接按百分三減按百分之一申報(bào)了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn) 小規(guī)模納稅人申報(bào)上季度增值稅時(shí) 因?yàn)榘l(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計(jì)加的,但申報(bào)系統(tǒng)直接按照全收入的1%計(jì)算導(dǎo)致 申報(bào)表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動(dòng)生成的不含稅銷售額多了2分比對(duì)不過(guò),我應(yīng)該怎么修改才能通過(guò)呢?
老師您好,我想咨詢一下我們小規(guī)模開票超過(guò)30萬(wàn)了,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)按1點(diǎn)交稅,但是實(shí)際開的發(fā)票有免稅的,導(dǎo)致賬上和申報(bào)時(shí)的稅不一樣,這種怎么調(diào)整,把賬上的稅調(diào)整和申報(bào)的稅一樣
老師好,我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,按照百分之三開具專票,在外地已按照百分之一預(yù)交。那我本次申報(bào)的時(shí)候,是不是系統(tǒng)直接按照百分之三算增值稅然后減已預(yù)交的就是本次應(yīng)該交的?
公司屬于食品加工行業(yè),采購(gòu)原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來(lái)保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來(lái)應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買,之前沒(méi)有開過(guò)發(fā)票)供應(yīng)商還沒(méi)開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購(gòu)買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問(wèn)下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說(shuō)未發(fā)出,,a稅法說(shuō)發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒(méi)產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說(shuō)收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無(wú)法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒(méi)那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說(shuō)他剛開始可能沒(méi)有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
怎么寫分錄呢
同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
我們是小規(guī)模納稅人
同學(xué)你好 這個(gè)就不用銷項(xiàng)稅額